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珠城科技:关于公司内部控制的鉴证报告2022-12-02  

                            

       关于浙江珠城科技股份有限公司


            内部控制的鉴证报告




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                  3-2-4-1
                                       目录



-、内部控制的鉴证报告 ........a................ ….......................第 1-2 页




二、关于内部会计控制制度有关事项的说明........................…第 3-8 页




                                             4比唔!Ift证眼1该审计报告是否由具有执业许可的会计师F务所出具,
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