翰博高新:2023年度财务预算报告2023-04-28
翰博高新材料(合肥)股份有限公司
2023 年度财务预算报告
一、预算编制说明
预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计准则;编制范围包括
公司合并报表范围内的母公司、子公司,根据公司战略发展目标,综合宏观环境、
行业发展趋势、市场状况的基础上,结合公司 2023 年度的市场营销计划、生产
管理计划、研发计划、投资计划等进行测算并编制。
二、预算编制基本假设
1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;
2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
3.公司所处行业形势及市场行情相对稳定;
4.公司年度内销售的产品涉及的市场无重大变动;
5.公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化;
6.公司生产经营业务所涉及的税收政策、汇率及银行信贷利率无重大变化;
7.无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
三、预算目标
2023 年公司预算收入增长率的区间为 20%-30%。本预算不构成业绩承诺。预
算目标能否实现取决于公司管理层的经营方针、执行效率、完成质量等内部因素,
同时也受到经济环境、市场需求状况、汇率变化等诸多外部因素影响,具有一定
的不确定性。
四、确保预算完成的主要措施
1、加大新产品研发,积极拓展市场,优化产业布局,不断扩大市场占有率;
2、持续推动生产智能化建设,提高生产效率并降低制造成本;
3、强化财务管理,落实全面预算管理,严格控制非经营性费用的发生;
4、加强人才引进和培养力度,健全考核激励机制,提升员工的积极性和协
调性,激发企业活力。
翰博高新材料(合肥)股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日