金花企业(集团)股份有限公司董事会审计委员会 关于聘请公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的意见 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货从业资格的 专业审计机构,拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍,为多家上市公司提 供审计服务,是公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构。 我们认为信永中和事务所的专业能力、独立性和诚信状况符合有关规定, 在为公司提供 2019 年财务报告及内部控制审计服务工作中,独立、客观、公 正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作稳定性和 延续性,我们同意继续聘任信永中和事务所为公司 2020 年度财务报告及内部控 制审计机构,聘期一年,同意将该议案提交公司董事会审议。并提请股东大会授 权董事会决定年度财务及内部控制审计费用。 审计委员会委员: 郭 凌 师 萍 吴梦窈 2020 年 10 月 28 日