中视传媒:中视传媒股份有限公司2022年度内部控制审计报告2023-04-21
中视 传 媒 股 份 有 限公 司
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内部控制 审计 报 告
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内部控制 审计报告
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中视传媒股份有限公司全体股东 :
按照 《企业 内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求 ,我 们审计 了
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中视传媒股份有限公司 (以 下简称 中视传媒公司 )2∞ 2年 12月 31日 财务报告 内部控
制的有效性 。
一、企业对 内部拄制的责任
按照 《企业 内部控制基本规范》 、《企业 内部控制应用指 引》 、《企业 内部控制评价
指 引》的规定 ,建 立健全和有效实施 内部控制 ,并 评价其有效性是中视传媒公司董事会 的
责任 。
二 、注册会计师的责任
我们 的嚣任是在实施 审计 工作的基础上 ,对 财务报告 内部控制的有效性发表 审计 意
见 ,并 对注意到的非财务报告 内部控制的重大缺陷进行披露 。
三、 内部拄制的固有局限性
内部控制具有固有局限性 ,存 在不能防止和发现错报的可能性 。此外 ,由 于情况的变
化可能导致 内部控制变得不恰当 ,或 对控制政策和程序遵循的程度降低 ,根 据 内部控制 审
计结果推测未来 内部控制的有效性具有一定风险。
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您可使用手机 扫-扫 或进入 。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,中 视传媒公司于 ⒛22年 12月 31日 按照 《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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