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公司公告

林海股份:林海股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明2021-04-14  

                                          林海股份有限公司

   控股股东及其他关联方资金占用情况的
                         专项说明
                   大华核字[2021]002024 号




  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

DaHuaCertified Public Accountants(Special General Partnership)
                     林海股份有限公司
       控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
                   (截止 2020 年 12 月 31 日)




                      目       录                 页       次

一、   控股股东及其他关联方资金占用情况的专项       1-2
       说明

二、   林海股份有限公司 2020 年度非经营性资金占        1
       用及其他关联资金往来情况汇总表
             控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
           资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明

                                             大华核字[2021]002024 号



林海股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了林海股
份有限公司(以下简称林海股份)2020 年度财务报表,包括 2020 年
12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利
润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及
财务报表附注,并于 2021 年 4 月 12 日签发了大华审字[2021]002484
号标准无保留意见的审计报告。
    根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017 年修订)和
上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司定期报告业务指
南》的规定,就林海股份编制的 2020 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。
    如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整
性是林海股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计林海
股份 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对林海股
份实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
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