林海股份:关于林海股份有限公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明2022-04-27
关于林海股份有限公司
2021 年度涉及财务公司关联交易的存
款、贷款等金融业务的专项说明
大华核字[2022]004345 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码: 110101482022479013299
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金
报告名称:
融业务的专项说明
报告文号: 大华核字[2022]004345 号
被审(验)单位名称: 林海股份有限公司
会计师事务所名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型: 其他鉴证业务
报告日期: 2022 年 04 月 25 日
报备日期: 2022 年 04 月 18 日
刘璐(210200020020),
签字人员:
张颖(210201080067)
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)
说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
关于林海股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
(2021 年度)
目 录 页 次
一、 专项说明 1-2
二、 林海股份有限公司 2021 年度涉及财务公司关 1
联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等
金 融 业 务 的 专 项 说 明
大华核字[2022]004345 号
林海股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了林海股
份有限公司(以下简称林海股份)2021 年度财务报表,包括 2021 年
12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度的合并及母公司利
润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以
及 财 务 报 表 附 注 , 并 于 2022 年 4 月 25 日 签 发 了 大 华 审 字
[2022]001973 号标准无保留意见的审计报告。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与
关联交易》的规定,就林海股份编制的 2021 年度涉及财务公司关联
交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项
说明。
如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整
性是林海股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计林海
股份 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。
除了对林海股份实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联
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