林海股份:林海股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明2022-04-27
林海股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2022]001578 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码: 110101482022013013297
控股股东及其他关联方资金占用情况的专
报告名称:
项说明
报告文号: 大华核字[2022]001578 号
被审(验)单位名称: 林海股份有限公司
会计师事务所名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型: 其他鉴证业务
报告日期: 2022 年 04 月 25 日
报备日期: 2022 年 04 月 18 日
刘璐(210200020020),
签字人员:
张颖(210201080067)
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)
说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
林海股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2021 年 12 月 31 日)
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 林海股份有限公司 2021 年度非经营性资金占 1
用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2022]001578 号
林海股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了林海股
份有限公司(以下简称林海股份)2021 年度财务报表,包括 2021 年
12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度的合并及母公司利
润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及
财务报表附注,并于 2022 年 4 月 25 日签发了大华审字[2022]001973
号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号
——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26
号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司定期报告业
务指南》的规定,就林海股份编制的 2021 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整
性是林海股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计林海
股份 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对林海股
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