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公司公告

华资实业:华资实业关于续聘会计师事务所的公告2021-04-29  

                        证券代码:600191       证券简称:华资实业        公告编号:2021-015

                     包头华资实业股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ●拟聘任的会计师事务所名称:中准会计师事务所(特殊普通合伙)(以下

简称“中准会计师事务所”)



    为保持公司审计工作的连续性和稳定性,公司决定在原审计服务协议到期后,

续聘中准会计师事务所为公司 2021 年度财务会计审计机构和内部控制审计机构,

聘期一年。

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    (一)机构信息

    1、基本信息

    名称:中准会计师事务所(特殊普通合伙)

    注册地址:北京市海淀区首体南路 22 号楼四层

    注册资本:1750 万元

    执行本次审计业务分支机构名称:中准会计师事务所(特殊普通合伙)

大连分所(以下简称“大连分所”)

    注册地址:大连市中山区同兴街 67 号 12 层 3 号

    历史沿革:中准会计师事务所 1996年3月注册成立于北京。前身为邮电部直

属的中鸿信建元会计师事务所,1998年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所

有限公司。2013年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业,在长春、沈
阳、大连、哈尔滨、上海、广州、深圳、苏州、西宁、济南、长沙、合肥、郑州、
西安、重庆、石家庄设有分所。

    执业资质:2020年11月2日,财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计

师事务所备案名单及基本信息》,中准会计师事务所成为完成证券服务业务备案

的会计师事务所。中准会计师事务所也是首批取得财政部、证监会证券期货相关

业务许可证的事务所。二十多年来,先后从事证券业务近80家,一直是国内长期

从事证券期货服务业务的全国性会计师事务所之一。同时具有特大型国有企业审

计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格;为中国银行间市场交易商

协会会员、中国证券业协会会员。全国首批第三方节能量审核机构,北京第一批

碳排放交易核查机构(唯一入选的会计师事务所)。

    是否曾从事过证券服务业务:是

    相关审计业务是否主要由分支机构承办:是

    2、人员信息

    首席合伙人:田雍

    中准会计师事务所现有从业人员1100人,其中合伙人48名。截止到2020年末

具有注册会计师409名,近一年来注册会计师没有大的变动,其中超过200名注册

会计师从事过证券服务业务。

    3、业务规模

    最近一年业务收入:2.15亿元;

    最近一年审计业务收入:1.64亿元;

    最近一年证券业务收入:3,561.55万元;

    中准具有上市公司所在行业审计业务经验。2020年度总计为19家上市公司提

供年审服务,所服务的上市公司主要分布在制造业(11家)、电力、热力、燃气

及水的生产和供应业(3 家)、金融证券业(2 家)、商务服务业(1 家)、其

他行业(2 家)。同行业上市公司审计客户11家。

    4、投资者保护能力

    职业风险基金计提:未计提
    职业责任保险累计赔偿额度:20,000万元

    职业保险能否覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任:是

    中准会计师事务所历年来在执业中未发生因民事诉讼而承担民事责任的情

况。

    5、诚信记录

    中准会计师事务所及从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、证券交易

所及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。2018年被北京财政监管局

责令整改1次;曾于2019年收到中国证监会地方监管局警示函3次,2020年收到中

国证监会地方监管局警示函1次,前述警示函属于监督管理措施并非行政处罚,
根据相关法律法规规定,该等监管措施不影响中准继续承接或执行证券期货相关

服务业务。

    (二)项目信息

    1、基本信息

    项目合伙人宋连作先生,中准会计师事务所合伙人、副主任会计师兼分所负

责人。1994年5月成为中国注册会计师,1993年开始从事上市公司审计工作,2008

年12月开始在中准会计师事务所执业,2018年开始为本公司提供审计服务。近三

年共签署或复核上市公司审计报告8份。

    签字注册会计师臧德盛先生,中准会计师事务所合伙人兼分所副主任会计师。

1994年5月成为中国注册会计师,1992年开始从事上市公司审计工作,2008年12
月开始在中准会计师事务所执业,2020年开始为本公司提供审计服务。近三年共

签署或复核上市公司审计报告1份。

    项目质量控制复核人张宇力女士,中准会计师事务所合伙人兼分所副主任会

计师,1998年10月成为中国注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,2008年

12月开始在中准会计师事务所执业,2013年开始为本公司提供审计服务。近三年

共签署或复核上市公司审计报告 7 份。

    2、诚信记录
       项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到刑事处罚、

行政处罚,受到的行政监管措施和自律监管措施、纪律处分的具体情况如下:
序号      姓名     处理处罚日期        处理处罚类型         实施单位         事由及处理处罚情况

 1       臧德盛   2018 年 9 月 19 日   行政监管措施   中国证监会北京监管局   会差错计,责令整改



       3、独立性

       中准会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在

违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

       4、审计收费

       中准会计师事务所的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业、工作

要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识

和工作经验等因素确定。2021 年度审计费用为人民币 60 万元(含税),其中

财务审计费用人民币40万元(含税),内部控制审计费用人民币20万元(含税)。

2021年度审计费用与2020年度审计费用相同。


       二、拟续聘会计事务所履行的程序

       (一)公司审计委员会履职情况及审查意见

       报告期内,董事会审计委员会对公司聘请的审计机构2020年度财务报表审计

工作的情况进行了监督和评价,认为中准会计师事务所能够严格执行制定的审计

计划,恪尽职守,按照中国注册会计师的职业准则,独立并勤勉尽责地履行审计

职责。

       公司第八届董事会审计委员会召开2020年度审计工作总结会议,建议公司继
继续聘任中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构和
内控审计机构。


     (二)公司独立董事发表事前认可意见和独立意见情况

       公司独立董事对续聘中准会计师事务所作为公司2021年度审计机构的事项

发表了事前认可意见和独立意见。独立董事认为:公司拟续聘会计师事务所的审
议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;中准会计师事务所具备证券
业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供真

实公允的审计服务,满足公司2021年度财务和内部控制审计工作的要求;公司此

次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益,不存在侵害中小股东利益

的情形。综上,我们同意聘请中准会计师事务所作为公司2021年度财务会计审计

机构及内部控制审计机构。

    (三)公司董事会审议和表决情况

    2021年4月27日,公司召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘

请 2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意公司续聘中准会

计师事务所作为公司2021年度审计机构。

    本次续聘中准会计师事务所为公司2021年度审计机构内部控制审计机构的
事项尚须提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。



    特此公告。




                                 包头华资实业股份有限公司董事会

                                       二〇二一年四月二十九日