广晟有色:关于年度财务审计和内部控制审计机构更名的公告2014-01-15
证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临 2014-006
广晟有色金属股份有限公司
关于年度财务审计和内部控制审计机构更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司 2012 年年度股东大会批准,公司聘请中喜会计师事务所
有限责任公司为公司 2013 年度财务审计和内部控制审计机构。2014
年 1 月 14 日,公司收到公司年度财务审计和内部控制审计机构《关
于中喜会计师事务所有限责任公司转制为中喜会计师事务所(特殊普
通合伙)(特殊普通合伙)有关事项的函》,按照《财政部、工商总局
关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规
定》(财会[2010]12 号)的通知要求,中喜会计师事务所有限责任公
司已完成特殊普通合伙转制的相关工作,转制后,原中喜会计师事务
所有限责任公司更名为“中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(特殊
普通合伙)”。原中喜会计师事务所有限责任公司的执业资格和证券
资格由中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)延续。
为此,公司 2013 年度财务审计和内部控制审计机构更名为“中喜会
计师事务所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)”。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一四年一月十四日
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