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公司公告

亿利洁能:2018年度内部控制审计报告2019-04-17  

						    Grant Thornton
    致同                                              致同会计师事务所{特殊普通合伙)
                                                      中国北京朝阳区建国门外大街22号
                                                      赛特广场5层邮编100004
                                                      电话+86 10 8566 5588
                                                      传真+86 10 8566 5120
                                                      www.orantthornton.cn




                             内部控制审计报告

                                          致同审宇(2019)第110ZA5021号



亿利洁能股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,
我们审计了亿利洁能股份有限公司(以下简称亿利洁能公司) 2018年12月31日
的财务报告内部控制的有效性.

    一、 企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》 、 《企业内部控制应用指引》、 《企业内
部控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是
亿利洁能公司董事会的责任。
    二、 注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发
表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、 内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。 此外, 由
于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度
降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。