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公司公告

ST华仪:独立董事关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的意见2020-04-24  

						              华仪电气股份有限公司独立董事
      关于会计师事务所出具否定意见的内部控制
                         审计报告的意见

    我们作为华仪电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据天
健会计师事务所(特殊普通合伙)对华仪电气股份有限公司(以下简称“公司”
或“华仪电气”)2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,
并出具了《内部控制审计报告》(天健审【2020】3229 号),该报告对公司内部
控制的有效性出具了否定意见。

    我们认为:公司 2019 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制体系的建设及运行情况,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的否定意
见内部控制审计报告真实地反映了公司的情况;公司董事会对否定意见内控评价
报告涉及事项的专项说明符合公司的实际情况,我们同意公司董事会对该事项的
相关说明及采取的措施。我们将持续关注并督促公司董事会和管理层积极采取有
效措施,提升内部控制有效性,维护好公司和广大投资者的合法权益。




独立董事:




祁和生                 周民艳                    汪光宇




                                                          2020 年 4 月 22 日




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