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公司公告

国旅联合:国旅文化投资集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项审核说明2023-04-21  

                           关于国旅文化投资集团股份有限公司2022年度
   非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

              专项审核说明
        亚会核字(2023)第 01620003 号




亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
           二〇二三年四月二十日
                                 目   录



项    目                                       起始页码

专项审核说明                                     1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表      3
会计师事务所营业执照、资格证书
         关于国旅文化投资集团股份有限公司 2022 年度
         非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
                       专项审核说明
                                              亚会核字(2023)第 01620003 号


国旅文化投资集团股份有限公司全体股东:


    我们接受委托,在审计了国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“国旅文
化投资公司”)2022 年的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债
表,2022 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东
权益变动表以及财务报表附注,并于 2023 年 3 月 29 日出具了亚会审字(2022)第
01620001 号的审计报告的基础上,对后附的国旅文化投资公司管理层编制的《2022

年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了
专项审核。
    按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往
来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号)的要求以
及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》
的规定等编制汇总表,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,保证其内容真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是国旅文化投资公司管理层
的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
    我们按照中国注册会计师执业准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计
师执业准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对
汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们对汇总表所载资料
与我们审计国旅文化投资公司 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的
财务报表的相关内容进行了复核,除此之外,我们未对汇总表所载资料执行额外的
审计程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
    我们认为,后附的汇总表与我们审计国旅文化投资公司 2022 年度财务报表时所


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