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公司公告

华联综超:华联综超2021年度内部控制审计报告2022-03-31  

                                       北京注册会计师协会
               业务报告统一编码报备系统
  业务报备统一编码: 110101562022204003807

                          北京华联综合超市股份有限公司二〇二一
            报告名称:
                          年度内部控制审计报告

            报告文号: 致同审字(2022)第 110A004720 号

被审(验)单位名称: 北京华联综合超市股份有限公司

  会计师事务所名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

            业务类型: 财务报表审计

       报告意见类型: 无保留意见

            报告日期: 2022 年 03 月 29 日

            报备日期: 2022 年 03 月 26 日

                          梁卫丽(100000071000),
            签字人员:
                          王晓晴(110101560699)




        (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

    说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。