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公司公告

小商品城:2022年度内部控制审计报告2023-04-12  

                        浙江中国小商品城集团股份有限公司

内部控制审计报告

2022年12月31日
                                                       内部控制审计报告

                                                              安永华明(2023)专字第60709629_B01号


                 浙江中国小商品城集团股份有限公司全体股东:

                      按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审
                 计了浙江中国小商品城集团股份有限公司2022年12月31日的财务报告内部控制的有效
                 性。

                           一、 企业对内部控制的责任

                     按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
                 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是浙江中国小商
                 品城集团股份有限公司董事会的责任。

                           二、 注册会计师的责任

                     我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计
                 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

                           三、 内部控制的固有局限性

                     内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况
                 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内
                 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。




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A member firm of Ernst & Young Global Limited
                                                       内部控制审计报告(续)

                                                                安永华明(2023)专字第60709629_B01号


                           四、 财务报告内部控制审计意见

                     我们认为,浙江中国小商品城集团股份有限公司于2022年12月31日按照《企业内
                 部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




                 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)                           中国注册会计师:殷国炜




                                                                                中国注册会计师:黄志刚



                                                中国 北京                            2023 年 4 月 10 日




                                                                 2

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