意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

好当家:好当家2020年内控审计报告2021-04-24  

                                 山东好当家海洋发展股份有限公司
                 内部控制审计报告
               和信审字(2021)第 000394 号




          目    录                            页   码

一、内部控制审计报告                           1-2




      和信会计师事务所(特殊普通合伙)
               二○二一年四月二十二日
山东好当家海洋发展股份有限公司                                      报告正文




              内部控制审计报告
                                                和信审字(2021)第 000394 号




山东好当家海洋发展股份有限公司全体股东:


     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我

们审计了山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称好当家公司)2020 年 12

月 31 日的财务报告内部控制的有效性。


     一、企业对内部控制的责任


     按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制

评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是好当家公

司董事会的责任。


     二、注册会计师的责任


     我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表

审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


     三、内部控制的固有局限性


     内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于

      和信会计师事务所(特殊普通合伙)                                   1
 山东好当家海洋发展股份有限公司                                   报告正文




 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,

 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有 一 定风险。


      四、 财务报告内部控制审计意见


      我们认为, 好当家公司千2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》

和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




                                          2021年4月22日




圉和信会计师事务所(特殊普通合伙)                                    2