意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

好当家:好当家2021年内部控制审计报告2022-04-26  

                        山东好当家海洋发展股份有限公司                                  报告正文




                    山东好当家海洋发展股份有限公司
                          内部控制审计报告
                            和信审字(2022)第 000638 号




                     目      录                            页   码

     一、内部控制审计报告                                   1-2




                和信会计师事务所(特殊普通合伙)
                           二○二二年四月二十四日




     和信会计师事务所(特殊普通合伙)                                1
山东好当家海洋发展股份有限公司                                      报告正文




              内部控制审计报告
                                                和信审字(2022)第 000638 号




山东好当家海洋发展股份有限公司全体股东:


     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我

们审计了山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称好当家公司)2021 年 12

月 31 日的财务报告内部控制的有效性。


     一、企业对内部控制的责任


     按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制

评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是好当家公

司董事会的责任。


     二、注册会计师的责任


     我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表

审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


     三、内部控制的固有局限性


     内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于

     和信会计师事务所(特殊普通合伙)                                    2
山东好当家海洋发展股份有限公司          报告正文




     和信会计师事务所(特殊普通合伙)        3
山东好当家海洋发展股份有限公司          报告正文




     和信会计师事务所(特殊普通合伙)        4