好当家:好当家2021年内部控制审计报告2022-04-26
山东好当家海洋发展股份有限公司 报告正文
山东好当家海洋发展股份有限公司
内部控制审计报告
和信审字(2022)第 000638 号
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一、内部控制审计报告 1-2
和信会计师事务所(特殊普通合伙)
二○二二年四月二十四日
和信会计师事务所(特殊普通合伙) 1
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内部控制审计报告
和信审字(2022)第 000638 号
山东好当家海洋发展股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称好当家公司)2021 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是好当家公
司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
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