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公司公告

中天科技:2011年年度报告摘要2012-02-22  

						                                                   江苏中天科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要


                          江苏中天科技股份有限公司
                              2011 年年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了
解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。


1.2 公司全体董事出席董事会会议。


1.3 公司年度财务报告已经中兴华富华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留
意见的审计报告。


1.4 公司负责人薛济萍、主管会计工作负责人高洪时及会计机构负责人(会计主管人员)徐
继平声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。


§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
                      股票简称                                             中天科技
                      股票代码                                              600522
                      上市交易所                                       上海证券交易所


2.2 联系人和联系方式
                                               董事会秘书                        证券事务代表
               姓名                                杨栋云                             叶永连
                                     江苏省南通市经济技术开发区          江苏省南通市经济技术开发区
           联系地址
                                             中天路六号                          中天路六号
               电话                           0513-83599505                      0513-83599505
               传真                           0513-83599504                      0513-83599504
           电子信箱                          zqb@chinaztt.com                  zqb@chinaztt.com


§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                      本年比上年增
                                   2011 年             2010 年                                 2009 年
                                                                        减(%)


                                               1
                                               江苏中天科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
营业总收入               4,873,970,523.76      4,346,955,497.06               12.12     3,725,236,522.35
营业利润                    404,826,298.40      521,999,974.21                -22.45     459,424,100.06
利润总额                    436,464,893.63      542,138,217.17                -19.49     473,695,745.95
归属于上市公司股东的净
                            352,364,972.12      436,916,337.79                -19.35     337,091,375.72
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利        345,230,617.29      381,395,713.50                 -9.48     326,001,066.19
润
经营活动产生的现金流量
                         -250,644,816.86          22,538,255.86           -1212.09       328,195,484.30
净额
                                                                   本年末比上年
                             2011 年末            2010 年末                                2009 年末
                                                                   末增减(%)
资产总额                 6,249,262,703.59      4,734,758,526.85               31.99     4,129,647,350.06
负债总额                 2,177,940,855.64      2,614,026,690.19               -16.68    2,270,965,142.55
归属于上市公司股东的所
                         3,900,563,897.65      1,963,729,241.28               98.63     1,685,051,395.05
有者权益
总股本                      391,391,235.00      320,803,000.00                22.00      320,803,000.00


3.2 主要财务指标
                                           2011 年      2010 年   本年比上年增减(%)           2009 年
基本每股收益(元/股)                         1.006      1.362                        -26.14        1.093
稀释每股收益(元/股)                         1.006      1.362                        -26.14        1.093
用最新股本计算的每股收益(元/股)              0.900      1.116                        -19.35        0.861
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
                                               0.986      1.189                        -17.07        1.057
/股)
加权平均净资产收益率(%)                      12.62      23.63      减少 11.01 个百分点             24.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                               12.36      20.82        减少 8.46 个百分点            23.67
收益率(%)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                -0.64      0.07                   -1,014.29           1.02
股)
                                             2011 年    2010 年    本年末比上年末增减           2009 年
                                               末         末             (%)                    末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                9.97       6.12                         62.91         5.25
股)
资产负债率(%)                                34.85      55.21      减少 20.36 个百分点             54.99


3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
   非经常性损益项目          2011 年金额                 2010 年金额                   2009 年金额
非流动资产处置损益                  -65,213.62                39,496,176.04                 1,786,172.10
计入当期损益的政府补             35,485,543.31                23,381,022.33               16,459,646.00


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助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并                                           1,698,961.27           2,107,522.39
日的当期净损益
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损            -21,764,848.71                 5,579,893.17           7,926,924.88
益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他
                                 -3,781,734.46                 -3,021,921.57         -9,905,257.27
营业外收入和支出
少数股东权益影响额               -1,013,367.76                 -1,472,131.42         -2,069,801.88
所得税影响额                     -1,726,023.93                -10,141,375.53         -3,107,374.30
         合计                     7,134,354.83                55,520,624.29          13,197,831.92



§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
                                                                                单位:股
                                             本年度报告公布日前一个月末
2011 年末股东总数                50,860 户                                                  50,334 户
                                             股东总数
                                    前 10 名股东持股情况
                                 持股比例                       持有有限售条   质押或冻结的股份
     股东名称        股东性质                    持股总数
                                   (%)                          件股份数量           数量
中天科技集团有限     境内非国
                                    24.59        96,240,206                    无
公司                 有法人
海通证券股份有限
                     未知           10.51        41,154,214                    无
公司
中国光大银行股份
有限公司-光大保
                     未知             2.05        8,038,847                    无
德信量化核心证券
投资
新华人寿保险股份
有限公司-分红-     未知             1.32        5,184,519                    无
团体分红-018L-


                                         3
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FH001 沪
中国人寿保险股份
有限公司-分红-
                      未知              0.91      3,547,587                     无
个人分红-005L-
FH002 沪
交通银行-汉兴证
                      未知              0.78      3,036,654                     无
券投资基金
东海证券-光大-
东风 6 号集合资产     未知              0.77      3,000,000                     无
管理计划
国都证券有限责任
                      未知              0.49      1,923,138                     无
公司
刘庚胜                未知              0.49      1,900,000                     无
申银万国证券股份
有限公司客户信用      未知              0.37      1,467,579                     无
交易担保证券账户
                                  前 10 名无限售条件股东持股情况
           股东名称               持有无限售条件股份数量                     股份种类
中天科技集团有限公司                             96,240,206               人民币普通股
海通证券股份有限公司                             41,154,214               人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-
                                                  8,038,847               人民币普通股
光大保德信量化核心证券投资
新华人寿保险股份有限公司-
分 红 - 团 体 分 红 - 018L -                   5,184,519               人民币普通股
FH001 沪
中国人寿保险股份有限公司-
分 红 - 个 人 分 红 - 005L -                   3,547,587               人民币普通股
FH002 沪
交通银行-汉兴证券投资基金                        3,036,654               人民币普通股
东海证券-光大-东风 6 号集
                                                  3,000,000               人民币普通股
合资产管理计划
国都证券有限责任公司                              1,923,138               人民币普通股
刘庚胜                                            1,900,000               人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客
                                                  1,467,579               人民币普通股
户信用交易担保证券账户
                                  截至 2011 年 12 月 31 日,公司第一大股东与前十名其他股东之间
                                  不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
上述股东关联关系或一致行动
                                  中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未
的说明
                                  知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规
                                  定的一致行动人。


4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



                                           4
                                               江苏中天科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要




§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
    1、报告期内总体经营情况
    报告期内,国家对通信基础设施建设投入的加大,城市、农村电网改造的加速及智能电
网的推广,使公司主营产品光纤光缆、电力电缆市场需求量进一步增加,但光纤光缆产品价
格略有下降、电力电缆原材料价格上升,导致产品毛利率有所下降。报告期内,公司实现各
类产品销售 487,397.05 万元,比去年同期增长 12.12%;营业利润 40,482.63 万元,同比下降
22.45%;净利润 37,330.14 万元,同比下降 18.63%;每股收益 1.006 元,同比下降 26.12%。
    2012 年,公司主营产品的市场环境良好,可预计市场需求量增长较快,公司将坚持做
大做强通信、电网两大产品链条指导思想,不断优化资源配置、及时扩大产能满足市场需求,
同时积极储备新项目、开发新产品,通过自主创新提高产品科技含量和附加值,实现公司经
营业绩的增长。


    2、公司主营业务及经营状况
5.1.1.1主营业务分行业、分产品情况
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                      主营业务分行业情况
                                                                营业收入      营业成本    营业利润
                                                  营业利润
  分行业         营业收入         营业成本                      比上年增      比上年增    率比上年
                                                    率(%)
                                                                  减(%)         减(%)     增减(%)
                                                                                              减少 2.71
 制造业     4,776,054,795.65   3,852,383,058.20     19.34       11.86         15.75
                                                                                              个百分点
                                      主营业务分产品情况


                                           5
                                                          江苏中天科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
                                                                             营业收入     营业成本     营业利润
                                                              营业利润
  分产品            营业收入             营业成本                            比上年增     比上年增     率比上年
                                                                率(%)
                                                                               减(%)        减(%)      增减(%)
 光纤及光                                                                                                减少 3.46
               2,657,671,416.31       2,002,481,324.19              24.65         17.14       22.77
 缆                                                                                                      个百分点
 导线及电                                                                                                减少 1.11
               1,704,306,917.82       1,457,949,188.49              14.46         16.88       18.42
 缆                                                                                                      个百分点
                                                                                                         减少 6.13
 射频电缆          414,076,461.52      391,952,545.52                5.34        -19.19       -13.60
                                                                                                         个百分点


5.1.1.2主营业务分地区情况
                                                                                  单位:元 币种:人民币
            地区                           营业收入                            营业收入比上年增减(%)
 境内                                             4,216,646,686.20                                            7.30
 境外                                               559,408,109.45                                           64.66




3)主要供应商、客户情况:
前五名供应商采购金额合计                         1,146,077,269.28   占采购总额比重(%)              32.14
前五名销售额户销售金额合计                   638,045,828.96         占销售总额比重(%)              13.35


4)报告期公司资产及负债构成情况:
                                                                                   单位:元币种:人民币
        项目名称               期末数                     期初数                增减额        增减幅度%
货币资金                   1,100,888,501.44              515,717,779.16     585,170,722.28      113.47
交易性金融资产                 42,029,402.50              29,233,364.00      12,796,038.50       43.77
应收票据                       27,099,571.19              14,374,293.10      12,725,278.09       88.53
预付款项                     101,260,369.14              204,635,104.60     -103,374,735.46     -50.52
其他应收款                     90,675,181.96              62,193,728.33      28,481,453.63       45.79
其他流动资产                   17,550,379.84              64,553,459.56      -47,003,079.72     -72.81
固定资产                   1,651,530,831.37              981,945,509.47     669,585,321.90       68.19
在建工程                       23,617,938.67             183,805,657.95     -160,187,719.28     -87.15
应付票据                            991,600.00           107,475,290.00     -106,483,690.00     -99.08
预收款项                     148,339,279.78               92,544,124.57      55,795,155.21       60.29
应交税费                    -158,040,877.36                2,218,284.95     -160,259,162.31    -7224.46
专项应付款                     22,140,000.00              40,040,000.00      -17,900,000.00     -44.71


变动说明:

        货币资金:期末余额 1,100,888,501.44 元,比年初余额增加 585,170,722.28 元,增长幅



                                                     6
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度为 113.47%,主要原因是暂未使用的募集资金专户存储以及置换出募投项目先期投入的自
筹资金。

       交易性金融资产:期末套期工具余额 42,029,402.50 元,比年初余额增加 12,796,038.50
元,增长幅度为 43.77%,主要原因是期末持仓的期货套保合约增加。

       应收票据:期末余额 27,099,571.19 元,比年初余额增加 12,725,278.09 元,增长幅度为
88.53%,原因是应收票据结算方式增加。

       预付款项:期末余额 101,260,369.14 元,比年初余额减少 103,374,735.46 元,下降幅度
为 50.52%,原因是期初募投项目预付的设备款于本期收到采购的设备。

       其他应收款:期末余额 90,675,181.96 元,比年初余额增加 28,481,453.63 元,增长幅度
为 45.79%,原因是投标保证金增加。

       其他流动资产:期末余额 17,550,379.84 元,比年初余额减少 47,003,079.72 元,下降幅
度为 72.81%,原因是期末距到期日超过 3 个月以上的保证金存款减少。

       固定资产:期末余额 1,651,530,831.37 元,比年初余额增加 669,585,321.90 元,增长幅
度为 68.19%,主要原因是在建工程完工转入。

       在建工程:期末余额 23,617,938.67 元,比年初余额减少 160,187,719.28 元,降幅为
87.15%,主要原因为在建工程完工转出。

       应付票据:期末余额 991,600.00 元,比年初余额减少 106,483,690.00 元,下降幅度为
99.08%,主要原因是应付票据结算业务下降。

       预收款项:期末余额 148,339,279.78 元,比年初余额增加 55,795,155.21 元,增长幅度
为 60.29%,主要原因是期末预收的货款增加。

       应交税费:期末余额-158,040,877.36 元,比年初余额减少 160,259,162.31 元,下降幅
度为 7224.46%,主要原因是固定资产投资增加,导致未抵扣的进项税大幅增加。

       专项应付款:期末余额 22,140,000.00 元,比年初余额减少 17,900,000.00 元,下降幅度
为 44.71%,主要原因是与资产有关的政府补助转入递延收益,在资产的使用年限内分期摊
销。



5)报告期公司主要财务状况与经营成果分析
                                                                         单位:元币种:人民币
         项目名称              期末数                期初数              增减额         增减幅度%
总资产                     6,249,262,703.59       4,734,758,526.85   1,514,504,176.74            31.99


                                              7
                                                江苏中天科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
总负债                   2,177,940,855.64       2,614,026,690.19   -436,085,834.55              -16.68
股东权益                 4,071,321,847.95       2,120,731,836.66   1,950,590,011.29             91.98
                              本期数              上一报告期            增减额          增减幅度%
营业收入                 4,873,970,523.76       4,346,955,497.06    527,015,026.70              12.12
营业税金及附加              18,334,340.80          13,354,055.07      4,980,285.73              37.29
管理费用                   170,493,567.81         127,576,788.34     42,916,779.47              33.64
财务费用                    73,717,373.05          56,851,905.69     16,865,467.36              29.67
投资收益                   -10,129,630.18          51,777,979.82     -61,907,610.00            -119.56
营业外收入                  36,282,371.46          26,364,336.80      9,918,034.66              37.62


  变动说明:
     营业收入:本期发生额 4,873,970,523.76 元,比上期发生额增加 527,015,026.70 元,增
长比例为 12.12%,主要原因是经营规模扩大,市场份额增加。
     营业税金及附加:本期发生额 18,334,340.80 元,比上期发生额增加 4,980,285.73 元,
增长比例为 37.29%,主要原因是营业税、税金及附加的发生额增加。

     管理费用:本期发生额 170,493,567.81 元,比上期发生额增加 42,916,779.47 元,增长
比例为 33.64%,主要原因是研发费用和职工薪酬增加。

     财务费用:本期发生额 73,717,373.05 元,比上期发生额增加 16,865,467.36 元,增长幅
度为 29.67%,主要原因是利率水平提高。

     投资收益:本期发生额-10,129,630.18 元,比上期发生额减少 61,907,610.00 元,下降
幅度为 119.56%,扣除上期转让南通中天江东置业有限公司股权取得的收益外,本期下降主
要原因是期货套保合约实现的损失增加。

     营业外收入:本期发生额 36,282,371.46 元,比上期发生额增加 9,918,034.66 元,增长
幅度为 37.62%,主要原因为本期收到政府补贴收入增加所致。



6)公司现金流量表相关数据:
                                                                        单位:元币种:人民币
               项目                    本报告期            上一报告期        增减(%)
经营活动产生的现金流量净额         -250,644,816.86          22,538,255.86        -1212.09
投资活动产生的现金流量净额         -519,629,190.83        -588,445,734.16
筹资活动产生的现金流量净额        1,357,882,142.61         260,491,995.89             421.28

     变动说明:

     1、经营活动产生的现金流量净流入同比减少 273,183,072.72 元,主要原因为报告期
购买原材料支购货款增加导致本期内经营活动净现金流量减少。



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                                               江苏中天科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要

     2、筹资活动产生的现金流量净流入同比增加 1,097,390,146.72 元,主要原因为报告期
内增发新股募集资金产生现金流入所致。


(7)主要控股公司及参股公司经营情况
①主要控股子公司的经营情况及业绩
                                                                     单位:万元币种:人民币
        公司名称           业务性质     主要产品或服务        注册资本        资产规模       净利润
中天日立光缆有限公司       制造业       生产销售光缆               7,374.30    32,402.14      2,287.04
中天科技光纤有限公司       制造业       生产销售光纤           22,948.00       63,364.70     11,202.48
                                        海底光、电缆等生
中天科技海缆有限公司       制造业                              20,400.00       46,240.13       420.78
                                        产销售
                                        生产销售电力导
上海中天铝线有限公司       制造业                                  5,000.00    48,815.14      1,021.97
                                        线
江苏中天科技投资管理有                  资产管理资本运
                           投资管理                                8,000.00    12,794.50       417.60
限公司                                  作
中天科技精密材料有限公
                           制造业       光纤预制棒制造        112,856.00      104,199.60       -268.70
司
中天日立射频电缆有限公                  生产销售射频电
                           制造业                                  8,835.53    55,299.55       200.11
司                                      缆
中天科技装备电缆有限公                  生产销售船用、机
                           制造业                              43,800.00       46,320.92     -2,076.51
司                                      车用等装备电缆
广东中天科技光缆有限公
                           制造业       光缆制造                   1,950.13     3,451.36       798.41
司
中天科技(沈阳)光缆有限
                           制造业       光缆制造                   1,510.00     2,340.02       546.77
公司
中天世贸有限公司           贸易         进出口贸易             10,000.00       17,612.30       593.75
天津中天电信光缆有限公
                           工业制造     光缆制造                    500.00      1,034.37           -95.17
司
中天光伏技术有限公司       工业制造     光伏产品制造           10,000.00        9,996.17            -3.83
四川中天丹琪科技有限公
                           工业制造     光缆制造                   2,500.00     2,599.37
司


②单个控股子公司的净利润对上市公司净利润的贡献(10%以上)

                                                                     单位:万元币种:人民币
                                                                     控股子公司     控股子公司实现
                       主营业务     主营业务利                       对上市公司     的投资收益占上
      公司名称                                       净利润
                         收入           润                           投资收益的     市公司净利润的
                                                                       贡献           比重(%)
中天科技光纤有限公
                        92,921.07     17,583.64        11,202.48        10,392.54          29.49
司



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    3、公司未来发展展望及 2012 年经营思路
    3.1 公司所处行业发展趋势及面临竞争
    光通信产业经过近二十年的快速发展,已成为信息技术的根本基础。光纤具有信息容
量大,传输衰减小,受外界干扰小,保密性强的优点,仍是当前保证通信容量扩展的最佳媒
介。“十二五”期间,信息产业仍是我国的重点发展产业,随着国家电信行业重组、3G 牌照
发放以及三网融合的推广、智能电网建设契机,光纤光缆行业规模有望进一步扩大,市场需
求量在品种结构变化的基础上继续稳步增长。公司作为国内最早开发生产光缆的厂商之一,
经过十多年的积累,现已在国内光纤光缆行业内名列前茅,尤其是特种光缆的市场占有率,
多年来一直保持行业第一,因此,通信产业的快速发展,给公司提供了有利平台。伴随国家
电网建设,以及城市电网改造和农村电网建设的机遇,公司适时将电网产品链条进行了上下
延伸,现已形成海底光电复合缆、海底电缆、导线、复合架空地线等系列产品链条,在科技
创新方面取得了许多新的突破,产品不断向高端领域持续发展,电网系列产品成为公司重要
的利润来源。


    3.2 公司应对措施及 2012 年经营思路
   目前,公司经营范围涉及光纤光缆、海底光缆、射频电缆、电力导线等行业,主营业务
将继续依靠通信线缆产品和电力线缆产品两轮驱动。2012 年度,以做精做强为理念,进一
步发挥通信、电网两大产业链的优势,不断深入开发新产品,以新、特赢取市场、吸引和服
务客户,同时通过加强内部管理,严格控制成本费用,以规模效应降低产品成本,力争 2012
年销售收入和净利润较上一年度有较大幅度的增长。
   光纤光缆产业是公司的传统行业,一直是公司的主导产品,长期以来积累了丰富的生产
和管理经验。公司长期以来坚持“特种光缆特种经营”的理念,2012 年,国家三网融合、
光纤到户数量的增加将给光纤、光缆产品大发展提供平台,公司会抓好发展机遇,提高产品
市场占有率。
    电力线缆是公司近年来主要发展的产品,公司凭借上海铝线厂的技术水平及成熟工艺,
已成功发出了耐热铝合金导线、60%导电率的铝合金线,产品品质处于国内领先水平,其中
耐热铝合金导线填补了国内空白,实现从普通导线生产销售向特种导线生产销售的转变。
2012 年随着海底光电缆、电缆、力缆等产品市场扩大,电力线缆产品将成为公司的骨干产
品,其经济效益已经逐步显现。
中天海缆通过几年的发展建设,已经成为国内海缆领军企业,产品通过了国家鉴定,并获得
国际 UJ、UQJ 认证,在海洋维权、海洋资源开采、岛屿通信通电、石油钻井平台、海上风
力发电等需求的进一步拉动下,公司各海缆产品积极获取定单,海缆系列产品为公司的发展
开拓了新的领域和提供了新的利润增长点。


5.2 主营业务分行业、产品情况表
    请见前述 5.1


5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化
的原因说明
    请见前述 5.1



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§6 财务报告
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更


6.2 本报告期无前期会计差错更正


6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
本公司本报告期合并范围的单位增加 2 户。增加原因是:新设全资子公司中天光伏技术有限
公司;非同一控制下企业合并增加子公司四川中天丹琪科技有限公司。




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