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公司公告

大西洋:大西洋关于续聘会计师事务所的公告2021-04-02  

                        证券代码:600558        证券简称:大西洋        公告编号:临2021-06号



           四川大西洋焊接材料股份有限公司
              关于续聘会计师事务所的公告


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

    四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟续
      聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简
      称“华信会计师事务所”)为公司2021年度审计机构


    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    (一)机构信息

    1.基本信息
    事务所名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

    成立日期:1988年6月(转制换证2013年11月27日)

    注册地址:泸州市江阳中路28号楼三单元2号

    总部办公地址:成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼

    组织形式:特殊普通合伙

    首席合伙人:李武林

    截至2020年12月31日合伙人数量:54人。

    截至2020年12月31日注册会计师人数:227人,其中签署过证券服


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务业务审计报告的注册会计师人数:187人。

    2019 年 度 经 审 计 的 收 入 总 额 17,425.39 万 元 , 审 计 业 务 收 入

17,425.39万元,证券业务收入10,908.09万元。

    2019年度共承担34家上市公司审计客户家数。

    主要行业 :制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息

传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发

和零售业、水利、环境和公共设施管理业。

    2019年度审计收费:3,831.46万元。

    本公司同行业上市公司审计客户家数:1家。

    2.投资者保护能力

    四川华信会计师事务所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行

办法》的规定购买职业保险,截止2020年12月31日累计责任赔偿限额

8,000.00万元,职业风险基金2,558.00万元,相关职业保险能够覆盖因

审计失败导致的民事赔偿责任。

    近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

    3.诚信记录

    华信会计师事务所近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政

处罚的情况。

    近三年华信会计师事务所因执业行为受到监督管理措施4次;10名

从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次和自律监管措施1

次。

  (二)项目信息

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    1.基本信息
    项目合伙人:冯渊,1994年5月成为注册会计师,1996年开始从事

上市公司审计,1993年开始在华信会计师事务所执业,1999年开始为

公司提供审计服务;近三年签署的上市公司包括:通威股份有限公司、

重庆宗申动力机械股份有限公司、泸州老窖股份有限公司等。

    签字注册会计师:刘小平,1995年5月成为注册会计师,1997年开

始从事上市公司审计,1993年开始在华信会计师事务所执业,1999年

开始为公司提供审计服务;近三年签署的上市公司包括:无。

    签字注册会计师:陈杰,2014年5月成为注册会计师,2008年开始

从事上市公司审计,2008年开始在华信会计师事务所执业,2010年开

始为公司提供审计服务;近三年签署的上市公司包括:四川大西洋焊

接材料股份有限公司。

    项目质量控制复核人:何均,注册会计师注册时间为1997年12月,

自1999年2月开始从事上市公司审计,1999年2月开始在华信会计师事

务所执业,自2021年开始为公司提供审计服务,近三年签署的上市公

司包括:四川川大智胜软件股份有限公司、重庆蓝黛动力传动机械股

份有限公司等;近三年复核的上市公司包括:宜宾五粮液股份有限公

司、华气厚普机电设备股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公

司、华邦生命健康股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司等。

    2.诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因

执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的


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行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织

的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

   3.独立性

   华信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控

制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性

要求的情形。

   4.审计收费

   本期审计费用75万元(含内控审计收费),系根据公司的业务规

模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审

计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定

最终的审计收费。审计收费较上期无异常变化。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
   (一)审计委员会的履职情况

    审计委员会在公司拟续聘华信会计师事务所过程中认真审查了

华信会计师事务所的相关资质证明材料,与有关人员进行了充分沟通

和交流,并向公司管理层、财务负责人、财务人员等了解情况,对华

信会计师事务所的基本情况、执业资质、业务规模、专业胜任能力、

投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和认真审查。

    审计委员会认为,华信会计师事务所已按照《证券服务机构从事

证券服务业务备案管理规定》完成了从事证券服务业务备案登记,具

备为公司提供审计服务的经验和能力。华信会计师事务所已连续 21

年为公司提供审计服务,了解公司及所在行业的生产经营特点。在担


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任公司审计机构期间,遵循独立、客观、公正的职业准则,公允地发

表了独立审计意见,为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地

反映公司的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,

具备专业胜任能力,能满足公司 2021 年度审计工作的要求。华信会

计师事务所已购买职业保险,且相关职业保险能够覆盖因审计失败导

致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。同时,华信会计师事务所

及其项目组成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独

立性要求的情形。为保持公司审计工作的稳定性、连续性,同意向董

事会提议续聘华信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

   (二)独立董事的事前认可情况和独立意见
    独立董事发表事前认可意见:华信会计师事务所已取得会计师事
务所执业证书,已按照《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规
定》完成了从事证券服务业务备案登记,具备为公司提供审计服务的
经验和能力。华信会计师事务所已连续 21 年为公司提供审计服务,
了解公司及所在行业的生产经营特点。在担任公司审计机构期间,遵
循独立、客观、公正的职业准则,公允地发表了独立审计意见,为公
司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经
营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,具备专业胜任能力,能满
足公司 2021 年度审计工作的要求。公司拟续聘华信会计师事务所的
理由正当合理,不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保证公司
审计工作的稳定性、连续性,我们同意将拟续聘华信会计师事务所为
公司 2021 年度审计机构的议案提交公司第五届董事会第四十八次会
议审议。
    独立董事发表独立意见:华信会计师事务所了解公司及所在行业

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的生产经营特点,具备为公司提供审计服务的经验与能力,能满足公
司 2021 年度审计工作的要求。公司本次续聘华信会计师事务所为公

司 2021 年度审计机构,事前已经我们审核,同意提交董事会审议,
其审议决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,不存在
损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司续

聘华信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。
   (三)董事会审议和表决情况
   公司于 2021 年 3 月 31 日召开第五届董事会第四十八次会议,会

议应到董事 7 人,实际参与表决董事 7 人。会议以 7 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过《公司关于续聘四川华信(集团)会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》,同意公司续
聘华信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。
   (四)生效日期
   本次续聘华信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构事项尚需
提交公司 2020 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之
日起生效。
    特此公告。




                             四川大西洋焊接材料股份有限公司
                                         董 事 会
                                    2021 年 4 月 2 日




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