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公司公告

大西洋:大西洋关于续聘会计师事务所的公告2023-04-07  

                        证券代码:600558        证券简称:大西洋        公告编号:临2023-13号



           四川大西洋焊接材料股份有限公司
              关于续聘会计师事务所的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示:

    四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟续
      聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023
      年度审计机构


    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    (一)机构信息

    1.基本信息
    事务所名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以

下简称“华信所”)

    成立日期:1988年6月(转制换证2013年11月27日)

    组织形式:特殊普通合伙

    注册地址:泸州市江阳中路28号楼三单元2号

    总部办公地址:成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼

    首席合伙人:李武林

    截至 2022 年 12 月 31 日,华信所共有合伙人 51 人,注册会计师


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133 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 106 人。

    华信所 2022 年度经审计的收入总额 16,535.71 万元、审计业务收

入 16,535.71 万元,证券业务收入 13,516.07 万元。

    2022 年度华信所服务的上市公司年报审计客户共计 44 家,审计客

户主要行业包括制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;农、

林、牧、渔业;建筑业、批发和零售业等,审计收费总额 4,831.60 万

元,本公司同行业上市公司审计客户家数: 1 家。

    2.投资者保护能力

    华信所按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定,购

买的职业保险累计赔偿限额 8,000.00 万元,职业风险基金 2,558.00 万

元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务

所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年华信所无因执

业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

    3.诚信记录

    近三年华信所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监

督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。10 名从业人员

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施

11 次和自律监管措施 0 次。

  (二)项目成员信息
    1.基本信息
    (1)拟签字项目合伙人: 冯渊,1994 年 5 月成为注册会计师,

1996 年开始从事上市公司审计,1993 年开始在华信会计师事务所执业,


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1999 年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告包

括:通威股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、泸州老窖

股份有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司等。

    (2)拟签字注册会计师:刘小平,1995 年 5 月成为注册会计师,

1997 年开始从事上市公司审计,1993 年开始在华信会计师事务所执业,

1999 年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告包

括:四川大西洋焊接材料股份有限公司。

    (3)拟签字注册会计师: 任汝冰,2021 年 6 月成为注册会计师,

2014 年开始在华信会计师事务所执业并为公司所属子公司提供审计服

务,近三年签署的上市公司审计报告包括:四川大西洋焊接材料股份

有限公司。

    (4)拟安排质量控制复核人员:何均,1997 年 12 月成为注册会

计师,1999 年开始从事上市公司审计,1999 年开始在华信会计师事务

所执业,自 2021 年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司

审计报告包括:四川川大智胜软件股份有限公司、成都彩虹电器(集

团)股份有限公司等;近三年复核的上市公司审计报告包括:宜宾五

粮液股份有限公司、华气厚普机电设备股份有限公司、重庆宗申动力

机械股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、重庆莱美药业股份

有限公司等。

    2.诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因

执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的


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行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织

的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

   3.独立性

   华信所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不

存在影响项目独立性的情况。

   (三)审计收费

   本期审计费用75万元(含内控审计收费),系根据公司的业务规

模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审

计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定

最终的审计收费。审计收费较上期无异常变化。

   公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、

合理的定价原则以及2023年度审计工作量,届时由公司与华信所协商

确定具体报酬。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
   (一)审计委员会的履职情况

    审计委员会在公司拟续聘华信所过程中认真审查了华信所的相

关资质证明材料,与有关人员进行了充分沟通和交流,并向公司管理

层、财务负责人、财务人员等了解情况,对华信所的基本情况、执业

资质、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状

况等进行了充分了解和认真审查。

    审计委员会认为,华信所已按照《证券服务机构从事证券服务业

务备案管理规定》完成了从事证券服务业务备案登记,具备为公司提


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供审计服务的经验和能力。华信所已连续 23 年为公司提供审计服务,

了解公司及所在行业的生产经营特点。在担任公司审计机构期间,诚

实守信、勤勉尽责,严格遵守业务规则和行业自律规范,对公司财务

会计报告进行核查验证,公允地发表审计意见,为公司出具的审计意

见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果,切实履

行了审计机构应尽的职责,具备专业胜任能力,能满足公司 2023 年

度审计工作的要求。华信所已购买职业保险,具备投资者保护能力。

同时,华信所及其项目组成员均不存在违反《中国注册会计师职业道

德守则》对独立性要求的情形。为保持公司审计工作的稳定性、连续

性,同意向董事会提议续聘华信所为公司 2023 年度审计机构。

   (二)独立董事的事前认可情况和独立意见
    独立董事发表事前认可意见:华信所已取得会计师事务所执业证

书,已按照《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》完成了
从事证券服务业务备案登记,具备为公司提供审计服务的经验和能
力。华信所已连续 23 年为公司提供审计服务,了解公司及所在行业
的生产经营特点。在担任公司审计机构期间,诚实守信、勤勉尽责,
严格遵守业务规则和行业自律规范,对公司财务会计报告进行核查验
证,公允地发表审计意见,为公司出具的审计意见能够客观、公正、

真实地反映公司的财务状况和经营成果,履行了审计机构应尽的职
责,具备专业胜任能力,能满足公司 2023 年度审计工作的要求,不
存在损害公司及全体股东利益的情况。为保证公司审计工作的稳定
性、连续性,我们同意将拟续聘华信所为公司 2023 年度审计机构的
议案提交公司第五届董事会第六十九次会议审议。



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    独立董事发表独立意见:华信所了解公司及所在行业的生产经营

特点,具备为公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司 2023 年

度审计工作的要求。公司本次续聘华信所为公司 2023 年度审计机构,

事前己经我们审核,同意提交董事会审议,其审议决策程序符合有关

法律法规、规范性文件和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股

东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司续聘华信所为公司

2023 年度审计机构。

  (三)董事会审议和表决情况
   公司于 2023 年 4 月 4 日召开第五届董事会第六十九次会议,会议
应到董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。会议以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权,审议通过《公司关于续聘四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》,同意公司续聘
华信所为公司 2023 年度审计机构。
   (四)生效日期
   本次续聘华信所为公司 2023 年度审计机构事项,尚需提交公司
2022 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    特此公告。




                             四川大西洋焊接材料股份有限公司
                                         董 事 会
                                       2023 年 4 月 7 日




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