申华控股:重组报告书与重组预案差异情况对比表2018-10-17
上海申华控股股份有限公司
重组报告书与重组预案差异情况对比表
上海申华控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 9 月 14 日在中
国证监会指定的信息披露网站上发布了《上海申华控股股份有限公司重大资产出
售暨关联交易预案(修订稿)》(以下简称“重组预案”)。根据《上市公司重大资
产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上
市公司重大资产重组申请文件》等有关法律法规、规范性文件的规定,公司于
2018 年 10 月 17 日披露了《上海申华控股股份有限公司重大资产出售暨关联交
易报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)及相关文件。
一、重组报告书与重组预案之间产生差异的主要原因
重组报告书与重组预案相比存在一定差异,主要是由于重组预案披露时标的
资产的评估等工作尚未完成,而重组报告书披露时标的资产的评估等工作已经完
成。同时,重组报告书披露了上市公司备考审阅报告的相关数据。同时,根据中
国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重
大资产重组申请文件》(以下简称“《26 号准则》”)和上海证券交易所发布的相
关规范性文件要求,重组报告书与重组预案在披露内容和编排格式上也存在差
异。
二、重组报告书与重组预案的主要差异
根据重组报告书的章节顺序,重组报告书与重组预案的主要差异如下:
重组报告书内容 对应重组预案内容 与重组预案差异情况说明
1、根据已出具的评估报告和审阅
报告,补充披露了本次重组标的资
第一节 重大事项提示 重大事项提示
产评估情况和相关备考审阅财务
数据;
2、根据本次重组的付条件生效的
股份转让协议,补充了“六、标的
资产存在质押的情况及相关安排”
以及“七、附条件生效的股份转让
协议的终止条款”并更新了“四、
本次交易支付方式”。
3、根据本次重组的进程,更新披
露了本次重组已履行及未履行的
批准或核准程序、本次重组相关方
作出的重要承诺;
4、根据附条件生效的股份转让合
同,更新披露了标的资产交易价
格、交易支付条件等内容;
5、根据备考审阅报告补充分析本
次交易是否摊薄每股收益的情况。
1、根据附条件生效的股份转让合
同,更新了“二、本次交易可能被
终止或取消的风险”、“四、标的资
产存在质押影响本次交易实施的
第二节 重大风险提示 重大风险提示
风险”和“六、因出售资产而带来
的业绩波动风险”;
2、根据截至报告书出具之日的情
况更新了其他风险中相关内容。
1、根据已出具的评估报告和审阅
报告,补充披露了本次重组标的资
产评估情况和相关备考审阅财务
数据;
2、根据本次重组的进程,更新披
露了本次重组已履行及未履行的
第一节 本次交易的方案 批准或核准程序;
第三节 本次交易概况
概况 3、根据附条件生效的股份转让合
同,更新披露了标的资产交易价
格、交易支付条件、过户安排、期
间损益归属等内容;
4、根据备考审阅报告,补充分析
了本次交易对上市公司主要财务
指标的影响。
更新披露了上市公司基本情况及
第四节 上市公司基本情 第二节 上市公司基本情
截至 2018 年 6 月 30 日或 2018 年
况 况
1-6 月的财务数据。
第五节 交易对方基本 第三节 交易对方基本 更新披露了交易对方基本情况、财
情况 情况 务数据、下属企业名录、诚信情况
等内容。
1、补充披露了标的公司主要负债
情况;
2、补充披露了标的公司涉及的重
第六节 交易标的情况 第四节 交易标的情况
大诉讼、仲裁和行政处罚情况;
3、补充披露了公司章程中涉及本
次交易的相关规定。
1、补充披露了交易标的评估情况,
包括基本情况、评估增减值分析、
特别事项说明等内容;
2、补充披露了上市公司董事会对
第四节 交易标的情况/
第七节 交易标的评估作 标的资产评估的合理性及定价的
七、预评估或估值的情
价及定价公允性 公允性分析;
况
3、补充披露了独立董事对评估机
构的独立性、评估假设前提的合理
性和评估定价的公允性发表的意
见。
补充披露了《关于上海申华控股股
份有限公司所持广发银行股份有
限公司股份之附条件生效转让协
议》的相关内容,包括标的资产及
其交易价格、定价依据、交易方式、
第一节 本次交易的方案
交易对价的支付方式、标的资产质
第八节 本次交易主要合 概况/二、本次交易的具体
押解除安排、资产交付或过户的时
同 方 案 及交 易合 同 主要 内
间安排、交易标的自定价基准日至
容
交割日期间损益的归属、债权债务
处理、与资产相关的人员安排、合
同的生效条件和生效时间以及终
止条款、违约责任条款和其他条款
等。
第九节 交易的合规性分
- 根据《26 号准则》新增披露
析
1、补充披露本次交易前上市公司
财务状况和经营成果分析;
2、补充披露了标的资产行业特点
和经营情况的讨论与分析;
第十节 管理层讨论与分 第五节 管理层讨论与分 3、补充披露了标的公司最近两年
析 析 的财务状况、盈利能力分析;
4、本次交易对上市公司的持续经
营能力、未来发展前景、当期每股
收益等财务指标和非财务指标的
影响分析。
根据《26 号准则》新增披露上市公
司简要备考财务报告的相关内容,
包括备考合并财务报表的编制基
第十一节 财务会计信息 -
础、注册会计师审阅意见、备考合
并资产负债表、备考合并利润表主
要数据。
第十二节 同业竞争和关 新增披露了标的公司报告期内关
-
联交易 联交易情况
1、根据附条件生效的股份转让合
同,更新了“二、本次交易可能被
终止或取消的风险”、“四、标的资
产存在质押影响本次交易实施的
第十三节 风险因素 第六节 风险因素
风险”和“六、因出售资产而带来
的业绩波动风险”;
2、根据截至报告书出具之日的情
况更新了其他风险中相关内容。
第十四节 其他重大事项 第七节 其他重要事项 根据《26 号准则》新增披露
1、披露了“独立董事意见”;
第十五节 独立董事及中 2、披露了“独立财务顾问核查意
-
介机构意见 见”;
3、披露了“法律顾问意见”。
补充披露了上市公司及全体董事、
第十六节 声明与承诺 - 监事、高级管理人员声明,以及各
中介机构声明
第十七节 备查文件及备
备查文件 更新了备查文件内容。
查地点
(以下无正文)