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公司公告

海尔智家:海尔智家股份有限公司内部控制审计报告2021-03-31  

                               海尔智家股份有限公司
          内部控制审计报告
               和信审字(2021)第 000175 号




          目      录                          页   码

一、内部控制审计报告                           1-2




       和信会计师事务所(特殊普通合伙)

                  二○二一年三月三十日
海尔智家股份有限公司                                             报告正文




                            内部控制审计报告

                                            和信审字(2021)第 000175 号




海尔智家股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我

们审计了海尔智家股份有限公司(以下简称海尔智家公司)2020 年 12 月 31 日的

财务报告内部控制的有效性。


一、      企业对内部控制的责任


    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部

控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海尔

智家公司董事会的责任。


二、      注册会计师的责任


    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表

审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


三、      内部控制的固有局限性


    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于

情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,

根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。




       和信会计师事务所(特殊普通合伙)                              1
海尔智家股份有限公司                                                    报告正文




四、      财务报告内部控制审计意见


    我们认为,海尔智家公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》

和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




和信会计师事务所(特殊普通合伙)            中国注册会计师:      赵波

                                             (项目合伙人)

           中国济南
                                            中国注册会计师:      王琳




                                            2021 年 3 月 30 日




       和信会计师事务所(特殊普通合伙)                                    2