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公司公告

新奥股份:新奥股份内部控制审计报告2023-03-25  

                         新奥天然气股份有限公司
     内部控制审计报告

     中喜特审 2023T00082 号




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                                   内部控制审计报告

                                                                            中喜特审 2023T00082 号


新奥天然气股份有限公司全体股东:

      按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们
审计了新奥天然气股份有限公司(以下简称“新奥股份公司”)2022 年 12 月 31 日的
财务报告内部控制的有效性。

      一、新奥股份公司对内部控制的责任

      按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控
制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新奥股份
公司董事会的责任。

      二、注册会计师的责任

      我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审
计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

      三、内部控制的固有局限性

      内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

      四、财务报告内部控制审计意见

      我们认为,新奥股份公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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