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公司公告

东方电气:涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明2023-04-01  

                                   关于东方电气股份有限公司

    2022 年度涉及财务公司关联交易的存

         款、贷款金融业务的专项说明
                   大华核字[2023]001279 号




  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
                  关于东方电气股份有限公司


   涉及财务公司关联交易的存款、贷款金融业务的专项说明
                   (截止 2022 年 12 月 31 日)



                       目      录                 页       次

一、   专项说明                                    1-2


二、   东方电气股份有限公司 2022 年度涉及财

       务公司关联交易的存款、贷款金融业务              1
       汇总表
                                                    大华会计师事务所(特殊普通合伙)
                              北京市海淀区四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
                                电 话 :86 (10) 5835 0011 传 真 :86 (10) 5835 0006
                                                                www.dahua-cpa.com




涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等
              金 融 业 务 的 专 项 说 明

                                                          大华核字[2023]001279 号



 东方电气股份有限公司全体股东:

     我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了东方

 电气股份有限公司(以下简称贵公司)2022 年度财务报表。包括

 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并

 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权

 益变动表以及财务报表附注, 并于 2023 年 3 月 31 日签发了大

 华审字[2023]003205 号无保留意见的审计报告。

     根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引

 第 5 号——交易与关联交易(2023 年 1 月修订)》的规定,就贵公司

 编制的 2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款金融业务汇

 总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。

     如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完

 整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵

 公司 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表
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                                          大华核字[2023]001279 号专项说明




 的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。

     交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的

 审计程序。为了更好地理解贵公司 2022 年度涉及财务公司关联交

 易的存款、贷款金融业务情况,后附的汇总表应当与已审财务报表

 一并阅读。

     本专项说明是我们根据上海证券交易所的要求出具的,不得用

 作其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会

 计师和会计师事务所无关。



     附件:东方电气股份有限公司 2022 年度涉及财务公司关联

 交易的存款、贷款金融业务汇总表




大华会计师事务所(特殊普通合伙)       中国注册会计师:



                                                                 张奎


         中国北京                    中国注册会计师:

                                                               尹传松

                                       二〇二三年三月三十一日




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                                                       东方电气股份有限公司
                          2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位:东方电气股份有限公司                                                                                       单位:人民币万元
与上市公司存在关联关系的财务公司:东方电气集团财务有限公司


关联关系:控股股东、最终控制人控制的其他企业及联营、合营企业

              项目名称                         年初余额                    本年增加           本年减少                年末余额
一、存放于财务公司存款                               363,374.32                1,350,021.54       1,276,425.70              436,970.16
二、向财务公司借款                                    57,544.73                  49,227.85          60,600.58                46,172.00


    本汇总表于 2023 年 3 月 31 日由下列负责人签字批准报出。


    法定代表人:俞培根                             主管会计工作的负责人:刘智全                             会计机构负责人:郑兴义




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