北京注册会计师协会 业务报告统一编码报备系统 业务报备统一编码: 110100322022349001811 报告名称: 内部控制审计报告 报告文号: 容诚审字[2022]251Z0103 号 被审(验)单位名称: 中泰证券股份有限公司 会计师事务所名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 业务类型: 财务报表审计 报告意见类型: 无保留意见 报告日期: 2022 年 03 月 29 日 报备日期: 2022 年 03 月 28 日 吴强(370800090006), 签字人员: 汪玉寿(110100320053), 倪士明(110100324011) (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) 说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北 京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。