爱柯迪:关于聘请2019年度财务审计和内部控制审计机构的公告2019-03-29
证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临 2019-019
爱柯迪股份有限公司
关于聘请 2019 年度财务审计和内部控制审计机构的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
爱柯迪股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2019 年 3 月 27
日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请 2019 年度财务审计和内
部控制审计机构的议案》。现将相关事项公告如下:
一、基本情况
2018 年度,公司支付给瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的财务审计服
务费用为人民币 60 万元(不含税),内部控制审计服务费用 25 万元(不含税)。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2018 年度为提公司供了良好的审计服务,
客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的
稳定性和持续性,公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
年度审计机构,负责公司及合并报表范围内的子公司 2019 年度财务会计报表审
计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等,审计费用由双方根据其全年工作
量情况协商确定。
二、独立董事意见
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提
供审计服务的经验与能力。在 2018 年度审计工作中,能够恪尽职守,按照审计
准则相关规定执行审计工作,相关审计意见客观、公正。我们同意公司继续聘任
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瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度财务审计及内部控制审计机构。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 29 日
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