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公司公告

爱柯迪:关于聘请2020年度财务审计和内部控制审计机构的公告2020-04-15  

						证券代码:600933          证券简称:爱柯迪          公告编号:临 2020-015



                      爱柯迪股份有限公司
关于聘请 2020 年度财务审计和内部控制审计机构的
                                 公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    爱柯迪股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2020 年 4 月 13
日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘请 2020 年度财务审计和
内部控制审计机构的议案》。现将相关事项公告如下:
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)在 2019 年度为提
公司供了良好的审计服务,客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为
了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性,公司拟续聘立信会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,负责公司及合并报表范围内的子公司
2020 年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等。
    一、基本情况
    1、基本信息
    立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监
督委员会(PCAOB)注册登记。
    2、人员信息
    截至 2019 年末,立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总
数 9,325 名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过


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证券服务业务。2019 年,立信新增注册会计师 414 人,减少注册会计师 387 人。
    3、业务规模
    立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元,2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。
2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务,收费总额为 7.06 亿元。
所审计上市公司主要分布在:制造业(365 家)、信息传输、软件和信息技术服
务业(44 家)、批发和零售业(20 家)、房地产业(20 家)、交通运输、仓储和
邮政业(17 家),资产均值为 156.43 亿元。
    4、投资者保护能力
    截至 2018 年末,立信已提取职业风险基金 1.16 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为 10 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    5、独立性和诚信记录
    立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    立信 2017 年受到行政处罚 1 次,2018 年 3 次,2019 年 0 次;2017 年受到
行政监管措施 3 次,2018 年 5 次,2019 年 9 次。
    二、项目成员信息
    1、人员信息
    (1)人员基本信息
                                                        是否从事过证   在其他单位兼职
      类别                姓名            执业资格
                                                         券服务业务        情况
   项目合伙人
                         姚    辉      中国注册会计师        是              /
拟签字注册会计师
拟签字注册会计师         王哲斌        中国注册会计师        是              /
 质量控制复核人          庄继宁        中国注册会计师        是              /

    (2)项目合伙人从业经历:
    姓名:姚       辉
      时间                                工作单位                         职务
   1997年至今                 立信会计师事务所(特殊普通合伙)          权益合伙人

    (3)拟签字注册会计师从业经历:
    姓名:王哲斌
      时间                                工作单位                         职务
   2012年至今           立信会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所         高级经理

    (4)质量控制复核人从业经历:


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    姓名:庄继宁
      时间                        工作单位                       职务
 1995年-2000年          上海大明会计师事务所有限公司           项目经理
   2000年至今         立信会计师事务所(特殊普通合伙)        权益合伙人

    2、项目组成员独立性和诚信记录情况
    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    项目合伙人姚辉和签字注册会计师王哲斌、质量控制复核人庄继宁近三年没
有不良诚信记录。
    项目合伙人姚辉近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施处分。
项目合伙人姚辉 2017 年受到行政监管措施 1 次。
    签字会计师王哲斌近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自
律监管措施处分。
    质量控制复核人庄继宁近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施
和自律监管措施处分
    三、审计收费
    审计费用定价原则:2019 年度主要基于专业服务所承担的责任和需投入专
业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工
作时间等因素定价,公司支付给立信会计师事务所(特殊普通合伙)的财务审计
服务费用为人民币 60 万元(不含税),内部控制审计服务费用 20 万元(不含税)。
2020 年定价原则未发生变化,公司授权董事长根据公司审计的具体工作量及市
场价格水平决定 2020 年审计费用。
    四、拟续聘会计师事务所履行的程序
    (一)公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于聘请 2020
年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会认为:立信会计
师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良
好的诚信状况,同意将该议案提交公司董事会审议。
    (二)公司独立董事进行事前认可并发表独立意见,认为:立信会计师事务
所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与
能力。在 2019 年度审计工作中,能够恪尽职守,按照审计准则相关规定执行审


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计工作,相关审计意见客观、公正。公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)
为 2020 年度财务审计及内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提
交董事会审议,并同意经董事会审议通过后将该议案提交公司 2019 年年度股东
大会审议。
    (三)公司于 2020 年 4 月 13 日召开公司第二届董事会第十七次会议,审议
通过了《关于聘请 2020 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。
    (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议,
并自公司股东大会审议通过之日起生效。


    特此公告。




                                                     爱柯迪股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2020 年 4 月 15 日




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