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公司公告

株冶集团:审计委员会对公司关联交易的书面审核意见2020-07-17  

						     审计委员会对公司关联交易的书面审核意见


    根据《公司法》、《上市公司治理准则》及本公司《公司章程》的

有关规定,作为公司董事会审计委员会委员,我们对公司提交的《关

于新增关联交易的提案》进行了审阅,对该项交易发表以下书面审核

意见:

    该议案所述及的关联交易是为了发挥企业协同效应,同时充分考

虑当下的市场情况,本着公开、公平、公正的原则达成交易,有利于

实现协同共赢。

    交易对方属公司实际控制人旗下,公司实际控制人对双方的履约

能力能起强有力的协调监控及保障作用,同时签署了相关的协议书,

有较为充分的履约保障。

    董事会审计委员会全体委员同意该提案事项,同意将上述事项提

交公司董事会审议。

    审计委员会委员:樊行健、胡晓东、虞晓锋、郭文忠