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公司公告

株冶集团:审计委员会对关于调增日常关联交易预计的书面审核意见2021-09-14  

                                               审计委员会对
    关于调增日常关联交易预计的书面审核意见


    根据相关法律法规和公司《董事会专门委员会实施细则》的

有关规定,作为公司董事会审计委员会委员,我们对拟提交公司

董事会审议的《关于调增日常关联交易预计的提案》进行了审阅,

对该事项发表以下书面审核意见:

    本次调增日常关联交易预计符合公司经营发展需要,交易遵

循了公平、公正、公允的原则,不存在损害公司或股东利益,特

别是非关联股东和中小股东利益的情形。本次关联交易严格按照

有关法律程序进行,符合相关法律法规及本公司《公司章程》的

规定。

    董事会审计委员会全体委员同意该提案事项,同意将上述事

项提交公司董事会审议。

    审计委员会委员:

         樊行健、胡晓东、虞晓锋、郭文忠、侯晓鸿