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公司公告

株冶集团:审计委员会对关于新增关联交易的书面审核意见2021-11-09  

                                               审计委员会对
         关于新增关联交易的书面审核意见


    根据相关法律法规和公司《董事会专门委员会实施细则》的

有关规定,作为公司董事会审计委员会委员,我们对拟提交公司

董事会审议的《关于新增关联交易的议案》进行了审阅,对该事

项发表以下书面审核意见:

    本次新增关联交易保障了公司控股子公司湖南株冶有色金

属有限公司项目建设用地需要,确保了公司的资产完整、产权明

晰,符合公司经营发展需要,交易遵循了公平、公正、公允的原

则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东

利益的情形。本次关联交易严格按照有关法律程序进行,符合相

关法律法规及本公司《公司章程》的规定。

    董事会审计委员会全体委员同意该提案事项,同意将上述事

项提交公司董事会审议。



    审计委员会委员:

        樊行健、谢思敏、田生文、郭文忠、侯晓鸿