中铝国际:会计师出具的重大会计政策变更专项审核报告2022-03-29
中铝国际工程股份有限公司
审 核 报 告
大信专审字[2022]第 1-02161 号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码: 110101412022753002693
中铝国际工程股份有限公司重大会计政策
报告名称:
变更情况审核报告
报告文号: 大信专审字[2022]第 1-02161 号
被审(验)单位名称: 中铝国际工程股份有限公司
会计师事务所名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型: 专项审计
报告日期: 2022 年 03 月 28 日
报备日期: 2022 年 03 月 27 日
石晨起(110001690086),
签字人员:
刘明哲(130100130001)
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重大会计政策变更情况审核报告
大信专审字[2022]第 1-02161 号
中铝国际工程股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了中铝国际工程股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包
括 2021 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2021 年度合并及母公司利润表、股东权益
变动表和现金流量表以及财务报表附注,并于 2022 年 3 月 28 日出具了大信审字(2022)第
1-01615 号标准无保留意见审计报告。在对上述财务报表及附注审计的基础上,我们审核了贵
公司编制的《中铝国际工程股份有限公司重大会计政策、会计估计变更以及重大前期会计差
错更正情况专项说明》(以下简称“重大会计政策变更情况专项说明”)。
一、管理层和治理层的责任
按照企业会计准则及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——
公告格式第九十三号 会计差错更正、会计政策或会计估计变更》,真实、准确地编制并披露
重大会计政策、会计估计变更以及重大前期会计差错更正情况专项说明,以使其不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督重大会计政策、会计估计变更以及重大前期会计差错更正情况专项说明
编制过程。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司重大会计政策、会计估计变更以及重大
前期会计差错更正情况专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准
则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要
求我们计划和实施审核工作,以对贵公司编制的重大会计政策、会计估计变更以及重大前期
会计差错更正情况专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了
包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我
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