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公司公告

中铝国际:会计师出具的重大会计政策变更专项审核报告2022-03-29  

                        中铝国际工程股份有限公司

       审 核 报 告
    大信专审字[2022]第 1-02161 号




大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
               北京注册会计师协会
               业务报告统一编码报备系统
  业务报备统一编码: 110101412022753002693

                          中铝国际工程股份有限公司重大会计政策
            报告名称:
                          变更情况审核报告

            报告文号: 大信专审字[2022]第 1-02161 号

被审(验)单位名称: 中铝国际工程股份有限公司

  会计师事务所名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

            业务类型: 专项审计

            报告日期: 2022 年 03 月 28 日

            报备日期: 2022 年 03 月 27 日

                          石晨起(110001690086),
            签字人员:
                          刘明哲(130100130001)




        (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)


    说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
               大信会计师事务所          WUYIGE Certified Public Accountants.LLP   电话 Telephone: +86(10)82330558
               北京市海淀区知春路 1 号   15/F, Xueyuan International Tower         传真 Fax:       +86(10)82327668
               学院国际大厦 15 层        No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.         网址 Internet:   www.daxincpa.com.cn
               邮编 100083               Beijing, China, 100083




                 重大会计政策变更情况审核报告

                                                                            大信专审字[2022]第 1-02161 号



中铝国际工程股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了中铝国际工程股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包

括 2021 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2021 年度合并及母公司利润表、股东权益

变动表和现金流量表以及财务报表附注,并于 2022 年 3 月 28 日出具了大信审字(2022)第

1-01615 号标准无保留意见审计报告。在对上述财务报表及附注审计的基础上,我们审核了贵

公司编制的《中铝国际工程股份有限公司重大会计政策、会计估计变更以及重大前期会计差

错更正情况专项说明》(以下简称“重大会计政策变更情况专项说明”)。



    一、管理层和治理层的责任
    按照企业会计准则及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——
公告格式第九十三号 会计差错更正、会计政策或会计估计变更》,真实、准确地编制并披露
重大会计政策、会计估计变更以及重大前期会计差错更正情况专项说明,以使其不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。
    治理层负责监督重大会计政策、会计估计变更以及重大前期会计差错更正情况专项说明
编制过程。



    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司重大会计政策、会计估计变更以及重大
前期会计差错更正情况专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准
则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要
求我们计划和实施审核工作,以对贵公司编制的重大会计政策、会计估计变更以及重大前期
会计差错更正情况专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了
包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我


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