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业绩预告预计2020-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2020-12-31
  • 财报预告类型:预亏

预计公司年初至下一报告期期末的累计归属于上市公司股东的净利润可能为亏损。 业绩变动原因说明 经公司管理层谨慎评估,预计公司年初至下一报告期期末的累计归属于上市公司股东的净利润可能为亏损,主要原因在于:(1)受年初新冠肺炎疫情影响,一方面国内工程项目在第一季度基本处于停工状态,公司自3月末陆续复工复产,努力改善生产经营状况,但部分重点工程项目仍出现复工进度缓慢的情况,严重影响整体产值计划的实现;另一方面公司境外项目受所在国疫情影响,基本无法开工建设。以上因素造成公司营业收入同比出现较大幅度下滑,严重影响公司业绩。(2)由于建筑行业竞争激烈的影响,公司本年承揽的合同总量及毛利率均同比下降。(3)受整体宏观经济环境影响,业主方资金紧张,应收款项清收困难,公司本年所计提的信用减值损失同比增加。

业绩预告预计2020-06-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2020-06-30
  • 财报预告类型:预亏

预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-13800万元至-16000万元。 业绩变动原因说明 (二)在疫情影响的不利形势下,业主方资金紧张,上半年原定的收款计划有所延迟,报告期内计提的信用减值损失同比有所增加。

业绩预告预计2019-12-31净利润与上年同期相比增长 -90.2%

  • 预告报告期:2019-12-31
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-90.2%

预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动值为:-27100万元至-27600万元,与上年同期相比变动幅度:-88.6%至-90.2%。 业绩变动原因说明 (一)受宏观经济持续低位运行的影响,有色行业仍处于结构调整期,公司在报告期承揽和实施的合同均有所减少,贡献的收入略低于上年同期;同时受市场竞争加剧的影响,合同毛利率低于往年,造成毛利比上年同期减少。(二)受应收款项账龄变化影响,本报告期信用减值损失同比增加。(三)作为有色金属行业领先的工程技术企业,公司在2019年度继续保持科研投入的强度,研究开发费用同比增加。

业绩预告预计2019-06-30净利润与上年同期相比增长 -95.7%

  • 预告报告期:2019-06-30
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-95.7%

预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动值为:-22190万元,与上年同期相比变动幅度:-95.7%。 业绩变动原因说明 1.受项目审批进度影响,本公司原计划在2019年上半年推进的云南高速公路项目开工时间晚于预期,未能贡献收入;且部分大型工程合同进入施工尾期,当期可实现的收入同比降幅较大。上述两项因素导致本期毛利同比减少。 2.受应收款项账龄变化影响,本期信用减值损失同比增加。 3.作为有色金属行业领先的工程技术企业,本公司上半年加大科技投入,研究开发费用同比增幅超过两倍。

业绩预告预计2018-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2018-12-31
  • 财报预告类型:预盈

综合公司所处行业市场情况及公司业绩增长情况,公司预计2018年年度业绩良好,与2017年度相比不存在大幅下滑的风险。

业绩预告预计2018-06-30净利润与上年同期相比增长 0.57%

  • 预告报告期:2018-06-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+0.57%

预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:20200万元至20300万元,与上年同期相比变动幅度:0.07%至0.57%。