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公司公告

中国化学:立信会计师事务所关于中国化学的内部控制审计报告2023-03-28  

                        中国化学工程股份有限公司


内部控制审计报告


信会师报字[2023]第 ZG10259 号
         中国化学工程股份有限公司
              内部控制审计报告
            (截至 2022 年 12 月 31 日)




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内部控制审计报告                            1-2
                       内部控制审计报告

                                               信会师报字[2023]第 ZG10259 号


中国化学工程股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要
求,我们审计了中国化学工程股份有限公司(以下简称“贵公司”)2022
年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内
部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效
性是贵公司董事会的责任。

    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效
性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,
由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循
的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定
风险。

    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,贵公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




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立信会计师事务所(特殊普通合伙)   中国注册会计师:




     中国上海                      中国注册会计师:




                                   2023 年 3 月 24 日




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