海南橡胶:海南橡胶董事会关于2022年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明2023-04-28
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
关于 2022 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告
涉及事项的专项说明
海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“海南橡胶”或“公司”)
的审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告
内部控制的有效性进行了审计,中审众环出具了带强调事项段的无保留意见内部
控制审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准
审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等有关规定的要求,公司董事会对内部控制审计报告中所涉及的
事项说明如下:
一、内部控制审计报告中强调事项段的内容
我们提醒内部控制审计报告使用者关注,部分曾任公司高管的人员正被中共
海南省纪律检查委员会立案调查。截至本报告日,调查工作仍在进行中。
本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
二、董事会对该事项的意见
中审众环对公司 2022 年度内部控制审计报告出具带强调事项段的无保留意
见审计报告,是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容,客观反映了所
涉事项的现状,符合公司的实际情况。公司将持续关注强调事项的进展情况,根
据相关进展及时履行信息披露义务。
特此说明。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日