国泰君安:关于国泰君安证券股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表的专项审计报告2023-03-30
关于国泰君安证券股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:国泰君安证券股份有限公司
审计单位:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
关于国泰君安证券股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第 2300178 号
国泰君安证券股份有限公司董事会:
我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了国泰君安证券股份有限公司(以
下简称“国泰君安”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产
负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有
者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2023 年 3 月 29 日签发了无保留意见的审计报
告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委
员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的要求,国泰君安编制了本专项说
明所附的国泰君安 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称
“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是国泰君安的责任。我们
在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计国泰君安 2022 年度财务报表时国泰君安提
供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一
致。
为了更好地理解国泰君安 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总
表应当与已审计的财务报表一并阅读。
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本专项说明仅供国泰君安为 2022 年年度报告披露之目的使用,未经本所书面同意,不
得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师
王国蓓
中国 北京 虞京京
附表 国泰君安证券股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
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附表
国泰君安证券股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
占用方与上 上市公司 2022 年期 2022 年度占用 2022 年度占 2022 年度 2022 年期
资金占用方 占用形
非经营性资金占用 市公司的关 核算的会 初占用资 累计发生金额 用资金的利 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 成原因
联关系 计科目 金余额 (不含利息) 息(如有) 发生金额 金余额
现大股东及其附属企业 不适用 不适用 不适用 不适用 非经营性占用
小计 / / / / /
前大股东及其附属企业 不适用 不适用 不适用 不适用 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公司 2022 年期 2022 年度往来 2022 年度往 2022 年度 2022 年期
资金往来方 往来形
其他关联资金往来 市公司的关 核算的会 初往来资 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 成原因
系 计科目 金余额 (不含利息) 息(如有) 发生金额 金余额
大股东及其附属企业 不适用 不适用 不适用 不适用 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 不适用 不适用 不适用 不适用 非经营性往来
关联自然人 不适用 不适用 不适用 不适用 非经营性往来
其他关联方及其附属企业 不适用 不适用 不适用 不适用 非经营性往来
总计 / / / / /
此汇总表已于 2023 年 3 月 29 日获董事会批准。
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贺青 聂小刚 董博阳 (公司盖章)
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
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