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公司公告

正泰电器:正泰电器关于续聘2022年度审计机构的公告2022-04-29  

                         股票代码:601877                  股票简称:正泰电器                  编号:临 2022-021



                               浙江正泰电器股份有限公司
                         关于续聘 2022 年度审计机构的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示:

     ● 本公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)在 2022 年度为本公司提供财务报

 告及内部控制审计相关服务。

     一、拟聘任会计师事务所的基本情况

     (一)机构信息

     1、基本信息
事务所名称            天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期              2011 年 7 月 18 日       组织形式                特殊普通合伙
注册地址              浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人            胡少先                   上年末合伙人数量                 210 人
上年末执业人          注册会计师                                                1901 人
员数量                签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                    749 人
                      业务收入总额                             30.6 亿元
2020 年业务收入       审计业务收入                             27.2 亿元
                      证券业务收入                             18.8 亿元
                      客户家数                                     529 家
                      审计收费总额                                5.7 亿元
                                               制造业,信息传输、软件和信息技术服务
                                               业,批发和零售业,房地产业,建筑业, 电力、
2021 年上市公司(含                            热力、燃气及水生产和供应业,金 融业,交通
A、 B 股)审计情 况 涉及主要行业               运输、仓储和邮政业,文化、 体育和娱乐业,
                                               租赁和商务服务业,水利、 环境和公共设施管
                                               理业,科学研究和技术 服务业,农、林、牧、
                                               渔业,采矿业,住 宿和餐饮业,教育,综合等
                      本公司同行业上市公司审计客户家数                 395 家
     2、投资者保护能力

     上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购

                                           1
买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于

《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

       近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无

需承担民事责任。

       3、诚信记录

       天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次,未受

到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到

监督管理措施 20 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

       (二)项目信息

       1、基本信息
                                                    何时开
                                何时开
                      何时成              何时开    始为 本
项目组                          始从事                        近三年签署或复核上市公司审计
            姓名      为注册              始在本    公司提
 成员                           上市公                                     报告情况
                      会计师              所执业    供 审计
                                司审计
                                                     服务

项目合                                                        签 署 伟 星 股 份 公 司 2018-2019
            江娟      2004 年   2002 年   2004 年   2020 年   年度审计报告;签署诺力股份公
伙人
                                                              司 2019-2020 年度审计报告;签
                                                              署 华数 传 媒 2018 年度 审 计报
            江娟      2004 年   2002 年   2004 年   2020 年   告;签署当虹科技 2019-2020 年
签字注                                                        度审计报告
册会计                                                        签署诺力股份 2019 年度报告;签
师                                                            署伟星股份 2017-2018 年度报
           葛爱平     2009 年   2007 年   2007 年   2021 年
                                                              告;签署喜临门 2017-2018 年度
                                                              报告
                                                              签署莱宝高科 2018 年-2020 年度
                                                              审计报告;签署崇达技术 2019
质量控                                                        年-2020 年度审计报告;签署坚
制复核      谢军      1998 年   1994 年   2019 年   2020 年   朗五金 2020 年度审计报告;签署
人                                                            歌力思 2019-2020 年度审计报
                                                              告;签署、德赛西威、宏润建设
                                                              等 2020 年度审计报告。

       2、诚信记录
        项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到证监
 会及其派出机构的行政处罚的情况。具体情况详见下表:
                                      处理处罚类
 序号      姓名      处理处罚日期                      实施单位      事由及处理处罚情况
                                        型



                                              2
                                                           厦门万里石股份有限公司
                                  行政监管措    厦门证
 1       谢军      2018 年 1 月                            审计项目被出具警示函的
                                      施        监局
                                                           监督管理措施
     3、独立性

     天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复

核人不存在可能影响独立性的情形。

     4、审计收费

     2021 年度财务报告审计费 610 万元,内控审计费 90 万元,2021 年度的审计费用共计

700 万元。

     2022 年度审计费用将以 2021 年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则以及

审计服务的性质、繁简程度等情况,与会计师事务所协商确定。



     特此公告。



                                                   浙江正泰电器股份有限公司董事会

                                                                  2021 年 4 月 29 日




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