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公司公告

人民网:独立董事关于公司续聘2020年度审计机构和内部控制审计机构的事前认可意见2020-04-17  

						            人民网股份有限公司
  独立董事关于公司续聘2020年度审计机构和
      内部控制审计机构的事前认可意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《人民网股份有限公
司章程》等有关规定,我们作为人民网股份有限公司(以下简称“公
司”)的独立董事,在认真审阅相关材料的基础上,基于本人的独
立判断,对公司续聘2020年度审计机构和内部控制审计机构事项
进行了事前审查,发表意见如下:
    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中
和”)具备证券业从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验
与能力,在公司 2019 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,具备
较强的服务意识、职业操守和履职能力,能够客观、独立地对公
司财务状况及内控情况进行审计,满足公司 2019 年度财务和内部
控制审计工作的要求。为保证公司审计工作的连续性和完整性,
同意继续聘用信永中和为公司 2020 年度审计机构和内部控制审
计机构,并同意将该议案提交董事会审议。
         独立董事:施丹丹、刘凯湘、涂子沛、曹伟
                                   2020 年 4 月 15 日