意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

石大胜华:石大胜华关于1.1万吨年添加剂项目可行性研究报告2021-12-28  

                                              胜华新能源科技(东营)有限公司

              关于 1.1 万吨/年添加剂项目可行性研究报告

一、项目基本情况
(一)项目名称:1.1 万吨/年添加剂项目(以下简称 “本项目”)

(二)建设地点:山东省东营市垦利区同兴路 198 号

(三)项目实施单位:胜华新能源科技(东营)有限公司

(四)项目建设内容:1.1 万吨/年添加剂装置及配套公用工程车间、仓库、罐区、控制室、

      配电室、三废处理车间等辅助设施。

(五)项目投资预算:28,000 万元

(六)项目用地面积:50,000 平方米

(七)项目建设期:24 个月

(八)项目年产值:115,760 万元

(九)年实现净利润:10,992.01 万元

二、项目建设背景
(一)产业政策要求

    本项目建设,符合国家的产业发展规划与政策,符合产业结构的调整,符合东营市社会

发展总体规划,项目建设的实施是必要的、可行的。本项目的建设符合《产业结构调整指导

目录(2019 年本)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 29 号)第一类“鼓励类”

第十九条第 14 款的规定:“锂离子电池用三元和多元、磷酸铁锂等正极材料、中间相炭微

球和硅碳等负极材料、单层与三层复合锂离子电池隔膜、氟代碳酸乙烯酯(FEC)等电解质

与添加剂;废旧电池资源化和绿色循环生产工艺及其装备制造。

(二)社会生产发展的需求

    受下游新能源汽车行业快速发展的影响,锂电池材料的需求量持续增加。依据 EVTank、

伊维经济研究院、鑫椤资讯等预测 2025 年全球锂电池需求预计超过 2TWh,带动电解液总

需求突破 200 万吨。

    电解液组成包括锂盐、溶剂和功能添加剂三部分。而电解液添加剂能够在锂电池的能量

密度、循环使用寿命、性能、温度使用范围方面起到重要的作用。一般而言电解液添加剂的

成本只占电解液成本的 20%左右,因此通过添加剂的筛选及配伍性研究大幅度提高电解液的
性能,是最经济、高效提升电池性能的方法。

(三)符合公司业务的发展需求

    公司拥有五大碳酸酯、六氟磷酸锂、动力电池添加剂产品,成为国内外多家锂离子电池

生产厂家的高品质原料供应商。充发发挥公司现有技术、营销优势,投建该项目可以满足公

司在新能源材料领域的战略布局需求,进一步提升公司在新能源材料领域的影响力以及稳定

的盈利能力。

三、项目主要建设内容
    本项目的主要建设内容:1.1 万吨/年添加剂装置以及配套仓库、罐区、办公楼、控制

室、配电室、三废处理车间等辅助设施。

   主要建设目标:项目拟形成年产 1.1 万吨添加剂产品的生产能力。


                  规划产品                            规划产能(吨/年)

               1,3-丙烷磺内酯                              1,000

               二氟草酸硼酸锂                               1,000

                 硫酸乙烯酯                                 2,000

                   氟化锂                                   6,000

                 四氟硼酸锂                                 1,000

                     合计                                   11,000

四、项目技术来源
    本项目所采用的技术是由公司自主开发的技术,拥有自主知识产权。公司在特种精细化

学品、锂离子电池电解液材料及添加剂方面拥有生产工艺以及丰富的生产经验,建立了健全

的生产、安全、质量、环境管理体系。公司对本项目产品技术进行了大量的技术研究,具备

达到规模化生产的技术标准。

五、项目选址
    项目选址在山东省东营市垦利区开发区北外环路以南、石大路以西(胜华新能源科技(东

营)有限公司),具备良好的道路交通及其他基础配套设施,境内有高等级公路。通港铁路、

环渤海高等级公路正处于规划当中,满足建厂要求。

六、项目主要原材料的供应
    本项目所需的原料碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯等为集团公司已有项目产品,可实现内部供

给,碳酸锂等其它原辅材料可直接国内采购。

七、项目的安全环保情况
    本项目具有完整的污染物处理方案,“三废”排放量能够有效得到解决,符合国家清洁

生产的要求。同时在设计中注意安全生产及工业卫生,认真贯彻执行国家和地方的各项法规,

采取完善的安全卫生消防措施,确保安全生产。

八、项目实施规划
    本项目计划 2021 年 12 月开始启动,项目建设期预计 24 个月,预计于 2023 年 12 月

底达到基本试生产状态,具体实施计划如下:

    2021 年 12 月-2022 年 3 月:可研、安全、环保评价等报批手续的办理

    2022 年 4 月-2022 年 6 月:施工图设计

    2022 年 7 月-2023 年 11 月:设备材料采购、工程建设施工

    2023 年 12 月:调试、吹扫、水运、投料开车

九、项目投资额及资金来源
    本项目总投资预算为 28,000 万元,其中建设投资为 21,500 万元,流动资金为 6,500

万元。本项目投资资金全部由公司自筹资金投入。公司目前主营业务经营情况良好,自有资

金充裕,能够有效保障项目的顺利实施。

  序号             项目          投资额(万元)     占总投资比例

    1            建设投资            21,500            76.79%

   1.1        建筑安装工程费          6,500            23.21%

   1.2          设备购置费           13,200            47.14%

   1.3           其他费用             1,800            6.44%

    2          铺底流动资金           6,500            23.21%

    3             总投资             28,000             100%

十、项目的经济效益分析
    本项目建成满产后,年均可以实现营业收入 115,760 万元,税后净利润 10,992.01 万

元。项目投资回收期(所得税后)4.55 年,该项目的获利能力高于行业平均水平。

         收入、成本预测及各项运营费用预测,本项目利润预测具体情况如下:
               项目             金额(万元)                      预算依据

           营业收入              115,760.00              根据项目达产后收入计算得出

         营业税及附加               223.86                 根据年税金附加计算得出

          总成本费用             102,604.37           根据年营业成本及费用合计计算得出

           利润总额                                 根据营业收入-营业税金及附加-总成本费
                                  12,931.77
                                                                 用计算得出

            所得税                1,939.77                根据年所得税费用计算得出

            净利润                10,992.01             根据利润总额-所得税计算得出

十一、项目的风险分析
(一)市场需求波动以及价格下降超预期的风险

    新能源汽车行业政策变化以及汽车销量不达预期将会对锂离子电池化学品市场需求形

成不利影响。另外在建添加剂项目扩能较大,预计 2 年内投放市场的产能较大,届时添加剂

有大幅度下降的可能,可能导致项目经济效益发生变化,盈利能力有下降的风险。充分消化

新增产品产能有一定的政策风险。针对上述风险,公司有着多年的锂离子电池电解液材料的

经营经验,在锂离子电池电解液材料领域有着很高的知名度和品牌效应,公司可以充分利用

现有品牌优势,营销渠道优势,拓展优质客户资源,加速产品的销售速度,从而提高公司盈

利能力,降低经营风险。

(二) 原材料价格波动的风险

    本项目主要原材料碳酸锂、碳酸二甲酯,碳酸甲乙酯等在产品成本中所占比重较高,原

材料采购价格的波动将会对项目产品成本和销售定价产生一定影响,原材料价格的波动将会

对本项目的成本构成一定的影响,进而影响项目产品毛利水平,从而导致项目盈利达不到预

期水平。针对上述风险,公司应对原材料价格波动方面积累了有效的应对措施:第一,通过

现有自有产品作为为原料,可以降低部分原料对外的依存度;第二、与国内外上游供应商建

立了长期稳定的战略合作关系,能够实现稳定的供货保障能力以及相对较低的采购成本;第

三,密切跟踪主要原材料的价格走势,根据市场行情进行科学预测,依据价格变化及时调整

原材料储备。

(三)资金风险

      因本项目为所需资金均为自筹资金,可能因为宏观政策等原因导致资金筹措不达预期,
 从而导致项目建设放缓的风险。

       针对上述风险,公司加强企业现金流管理,提高企业自有资金储备;进一步提高企业

 规范运作水平,为银行贷款,资本市场再融资提供有利条件。

十二、结论
 (一)本项目属于国家鼓励、重点支持和优先发展的新能源材料项目,具有一定的市场前

景, 符合国家产业发展规划。

 (二)本项目依托公司现有业务体系的技术、销售、管理等资源,能有效保障项目的顺利

投产,提升产品的市场竞争力。

 (三)利用先进的工艺技术,结合企业现有资金实力和人才、资源优势,发展化工新材料

产业,符合国家政策和当地规划。

 (四)公司现有部分产品为本项目的原材料,其他原材料均为常规原料,原材料供应有保

障。

 (五)本项目具有较好的财务指标,内部收益率、总投资收益率、权益投资净利,均高于

行业基准值,投资回收期低于基准回收期,从不确定性分析看,项目具有一定的抗风险能力

及市场竞争能力。财务评价指标显示,具有较好的经济效益。

 (六)本项目选址符合建设地发展规划,占地规模合理,因而选址是合理的。

    经过项目论证, 我们认为该项目符合国家的建设方针、产业政策和投资方向,技术可

靠,经济效益好,投资风险小,项目的生产成本低,市场前景好,有较大利润。 无论为社

会提供更多的产品,满足国民经济发展需要还是提高企业的经济效益来说都具有十分重要意

义,项目实施可行。

                                                  胜华新能源科技(东营)有限公司

                                                            2021 年 12 月