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公司公告

森特股份:2017年度财务决算报告2018-03-30  

						                                    森特士兴集团股份有限公司
                                      2017 年度财务决算报告


                各位董事:
                根据中国证监会及《公司章程》的有关规定,森特士兴集团股份有限公司(简
            称“公司”)编制了《森特士兴集团股份有限公司 2017 年度财务决算报告》,并
            经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见审计报
            告。现将公司财务决算情况报告如下:
                一、主要经营情况
                公司 2017 年度实现 营业收入 213,634.31 万元,与上年同期相比增加
            44,028.14 万元,增幅为 25.96%,实现归属于上市股东的净利润 20,040.68 万元,
            与上年同期相比减少 648.18 万元,降幅为 3.13%。
                (一)主营业务分析
                              利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                          单位:元 币种:人民币
              科目                        本期数             上年同期数        变动比例(%)
              营业收入                    2,136,343,142.56   1,696,061,774.99 25.96
              营业成本                    1,695,315,664.83   1,259,164,084.38 34.64
              销售费用                    49,518,137.46      39,241,134.09     26.19
              管理费用                    128,629,573.11     107,270,092.89    19.91
              财务费用                    17,248,988.36      18,276,545.53     -5.62
              经营活动产生的现金流量净额 -156,381,478.84     60,430,552.27     -358.78
              投资活动产生的现金流量净额 -109,960,179.36     -47,773,816.24    -130.17
              筹资活动产生的现金流量净额 -107,528,034.57     545,375,555.23    -119.72
              研发支出                    68,263,729.32      54,658,447.44     24.89
                1、收入和成本分析
                公司 2017 年实现营业收入 213,634.31 万元,同比增长 25.96%。本公司主营
            业务包括建筑金属围护系统和声屏障系统。
                (1)主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                          单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
                                                              营业收入   营业成本
                                                   毛 利 率                         毛利率比上年增减
分行业     营业收入             营业成本                      比上年增   比上年增
                                                   (%)                            (%)
                                                              减(%)    减(%)
公共建筑   940,376,148.16       703,088,834.98     25.23      50.37      61.71      减少 5.24 个百分点
工业建筑   1,195,948,126.48     992,226,829.85     17.03      11.7       20.36      减少 5.97 个百分点
主营业务分产品情况
                                                              营业收入   营业成本
                                                   毛 利 率                         毛利率比上年增减
分产品     营业收入             营业成本                      比上年增   比上年增
                                                   (%)                            (%)
                                                              减(%)    减(%)
建筑金属   1,930,485,549.65     1,537,544,017.63   20.35      25.66      35.07      减少 5.55 个百分点
围护系统
声屏障系   205,838,724.99       157,771,647.20     23.35      28.88      30.58      减少 0.99 个百分点
统
主营业务分地区情况
                                                              营业收入   营业成本
                                                   毛 利 率                         毛利率比上年增减
分地区     营业收入             营业成本                      比上年增   比上年增
                                                   (%)                            (%)
                                                              减(%)    减(%)
华东       442,616,213.71       353,554,175.55     20.12      267.45     286.46     减少 3.93 个百分点
华北       666,659,405.06       520,546,263.51     21.92      211        281.88     减少 14.49 个百分点
西北       192,655,922.27       158,344,297.48     17.81      5.26       2.9        增加 1.88 个百分点
东北       289,748,391.15       232,071,046.35     19.91      -23.74     -22.4      减少 1.38 个百分点
华中       137,075,024.94       97,799,954.15      28.65      -66.15     -64.63     减少 3.07 个百分点
华南       203,236,375.41       160,465,386.62     21.04      70.78      56.95      增加 6.96 个百分点
西南       145,721,072.45       123,585,673.55     15.19      -45.83     -36.81     减少 12.11 个百分点
国外       58,611,869.65        48,948,867.63      16.49      1,005.13   1,095.07   减少 6.29 个百分点
                  ①细分行业情况说明
                  公司主营业务应用下游领域主要包括工业厂房(主要行业包括汽车整车及其
             零部件、冶金、能源、电子设备、食品加工厂等)、物流仓储等工业建筑以及火
             车站候车楼、机场航站楼、市政公共设施等公共建筑。报告期内,公司公共建筑
             领域实现的收入占主营业务收入的比例为 44.02%,较 2016 年增长 7.15 个百分点,
             总体呈上升趋势。
                  ②细分产品情况说明
                  公司专注于为客户提供建筑金属围护系统的设计、制造、安装施工一体化服
             务,建筑金属围护系统业是公司重要的主营业务。报告期内,公司建筑金属围护
             系统实现的收入占主营业务收入的比例为 90.36%。与此同时,公司积极开发新
             业务,2012 年公司声屏障系统业务实现产业化,并成功进入铁路行业、公路行
             业。报告期内,公司声屏障系统实现收入占主营业务收入的比例为 9.64%,比去
 年略有增长。
     2013-2017 年期间,公司声屏障系统业务实现的收入年均复合增长率为
 78.02%,公司声屏障系统业务快速发展。
     ③细分地区情况说明
     经过多年发展,公司已从区域性公司向全国各地发展,公司业务地域分布趋
 于合理。公司于 2016 年成立国际部,抓住“一带一路”建设等重大机遇,开拓国
 际市场,不断提升国外市场的竞争力。2017 年公司实现的国外营业收入较 2016
 年增长 1,005.13%,国外业务成为公司新的增长点。
     (二)税金及费用情况
                                                          单位:元 币种:人民币
 项目           本期               上期              变动额            变动比例(%)
 销售费用       49,518,137.46      39,241,134.09     10,277,003.37     26.19
 管理费用       128,629,573.11     107,270,092.89    21,359,480.22     19.91
 财务费用       17,248,988.36      18,276,545.53     -1,027,557.17     -5.62
 税金及附加     7,420,945.85       10,514,625.64     -3,093,679.79     -29.42
     2017 年,公司销售费用较 2016 年增长 26.19%,主要系随着公司业务规模的
 扩大,销售人员规模、工资及相应支出均有所增长。
     2017 年,公司管理费用较 2016 年增长 19.91%,主要系报告期内经营规模的
 扩大,职工薪酬、研发费及其他费用有所增加所致。
     2017 年,公司财务费用较 2016 年降低 5.62%,主要系利息收入增加所致。
     2017 年,公司税金及附加较 2016 年降低 29.42%,主要系 2016 年 5 月 1 日
 起,建筑业企业全面推行营业税改征增值税,报告期内营业税较上年大幅减少所
 致。
     (三)现金流
                                                               单位:元 币种:人民币
项目                             2017 年            2016 年           变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额       -156,381,478.84    60,430,552.27     -358.78
投资活动产生的现金流量净额       -109,960,179.36    -47,773,816.24    -130.17
筹资活动产生的现金流量净额       -107,528,034.57    545,375,555.23    -119.72
     经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系材料款及劳务款等支付
 增加所致,其中购买商品、接受劳务支付的现金本年较上年同期增长 45.93%。公
 司 2017 合同签约额较 2016 年增长 60.05%,公司对合同已签未开工项目,提前
  备料,以锁定主要原材料价格持续上涨带来的风险;此外公司今年新签大项目较
  多(如北京新机场项目),开具各类保函,保函金额增幅较大导致保证金占用较
  上年同期增长 55.86%。
         投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买理财产品所致。
         筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系 2016 年发行股票募集资
  金到位及 2017 年归还北京金融资产交易所 2016 年度第一期债权融资计划本金所
  致。
       二、资产财务情况
                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                本期期末
                                                                金额较上
项目名称             本期期末数           上期期末数            期期末变   情况说明
                                                                动 比 例
                                                                (%)
货币资金             319,175,991.70       671,294,381.66        -52.45     (1)
以公允价值计量且其   90,982,356.16                              不适用     (2)
变动计入当期损益的
金融资产
应收票据             57,348,881.28        17,693,081.32         224.13     (3)
预付账款             33,317,221.18        24,150,093.22         37.96      (4)
存货                 1,237,125,200.48     752,348,061.94        64.44      (5)
其他流动资产         22,124,771.83        9,772,887.85          126.39     (6)
在建工程             4,448,507.62         13,924,820.13         -68.05     (7)
其他非流动资产       3,846,885.98         21,698,928.00         -82.27     (8)
短期借款             482,281,972.18       257,395,259.74        87.37      (9)
应付票据             18,368,808.26        35,490,115.65         -48.24     (10)
应付账款             477,056,624.35       295,930,828.14        61.21      (11)
预收款项             61,802,744.20        23,020,464.72         168.47     (12)
应交税费             16,514,945.53        11,247,243.16         46.84      (13)
应付利息             867,314.92           1,446,377.39          -40.04     (14)
一年内到期的非流动                        40,000,000.00         -100       (15)
负债
其他流动负债         8,722,780.58         111,160,217.10        -92.15     (16)
长期借款                                  49,971,177.81         -100       (17)
         (1)货币资金:主要系经营活动付现增加、购买理财产品及分配股利所致。
         (2)交易性金融资产:主要系购买理财产品所致。
         (3)应收票据:主要系期末票据收款增加所致。
    (4)预付账款:主要系预付货款增加所致。
    (5)存货:主要系已完工未结算资产增加所致。
    (6)其他流动资产:主要系增值税留抵税额增加所致。
    (7)在建工程:主要系新型材料生产基地新建项目完工转固所致。
    (8)其他非流动资产:主要系北京丰台万达广场写字楼达到可使用状态,
冲减预付购房款所致。
    (9)短期借款:主要系本期借入银行贷款增加所致。
    (10)应付票据:主要系应付票据到期偿付所致。
    (11)应付账款:主要系公司业务规模扩大引起应付材料款和劳务款增加所
致。
    (12)预收款项:主要系项目预收款增加所致。
    (13)应交税费:主要系企业所得税增加所致。
    (14)应付利息:主要系本期偿付北京金融资产交易所 2016 年度第一期债
权融资计划利息所致。
    (15)一年内到期的非流动负债:主要系归还银行长期贷款所致。
    (16)其他流动负债:主要系归还北京金融资产交易所 2016 年度第一期债
权融资计划本金所致。
    (17)长期借款:主要系归还银行长期贷款所致。
    三、财务报表
    公司按照中国会计准则编制的 2017 年财务报表及附注详见 2017 年年度财务
报告。