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公司公告

爱婴室:2021年度内部控制审计报告2022-04-15  

                                                          安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)   电话
                                  中国北京市东城区东长安街1号            传真
                                  东方广场安永大楼 层
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                              内部控制审计报告

                                        安永华明(2022)专字第61098157_B01号
                                                上海爱婴室商务服务股份有限公司


上海爱婴室商务服务股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审
计了上海爱婴室商务服务股份有限公司2021年12月31日的财务报告内部控制的有效
性。

   一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海爱婴室商
务服务股份有限公司董事会的责任。

   二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计
意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

   三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况
的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内
部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

   四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,上海爱婴室商务服务股份有限公司于2021年12月31日按照《企业内部
控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




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