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公司公告

东宏股份:2019年度财务预算报告2019-03-29  

						                       山东东宏管业股份有限公司
                        2019 年度财务预算报告
    一、预算编制说明
    本预算报告的编制范围为山东东宏管业股份有限公司(简称“公司”)及其
下属子公司。
    本预算报告是根据公司战略发展目标,综合宏观环境、行业趋势、市场状况
的基础上,结合 2019 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投
资计划、筹资计划等进行测算并编制。
    二、基本假设
    1. 公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重大变化,税收政策和
有关税优惠政策无重大变化;
    2. 宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化;
    3. 国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化;
    4. 公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划
等能够顺利进行,不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计
划的实施发生困难;
    5. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
    三、2019 年度主要财务预算指标
    1. 生产产量同比增长确保达到 20%以上;
    2. 营业收入同比增长确保达到 15%以上。
    四、风险提示
    本报告中涉及的财务预算、经营计划及经营目标,不代表公司对 2019 年度
盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证,能否实现取决于国内外市场状况变
化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素,存在一定的不确定性,敬请广大
投资者理性投资,注意投资风险。
                                       山东东宏管业股份有限公司董事会
                                                      2019 年 3 月 27 日