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公司公告

金山办公:关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的公告2020-03-25  

						证券代码:688111              证券简称:金山办公          公告编号:2020-017

                   北京金山办公软件股份有限公司
     关于续聘 2020 年度财务及内部控制审计机构的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示:
     拟续聘财务和内部控制审计机构:大华会计师事务所(特殊普通合伙)


    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    (一)机构信息情况

    1、基本信息
    (1)机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
    (2)成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司
转制为特殊普通合伙企业)
    (3)注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
    (4)执业资质:1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核
发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006 年经 PCAOB 认可
获得美国上市公司审计业务执业资格,2010 年首批获得 H 股上市公司审计
业务资质。
    (5)是否曾从事证券服务业务:是。
    2、人员信息
    (1)首席合伙人:梁春
    (2)目前合伙人数量:196
    (3)截至 2019 年末注册会计师人数:1458 人,较 2018 年末注册会
计师人数净增加 150 人,其中:从事过证券服务业务的注册会计师人数:
699 人;
    (4)截至 2019 年末从业人员总数:6,119 人

                                                                       -1-
        3、业务规模
        (1)2018 年度业务收入:170,859.33 万元
        (2)2018 年度净资产金额:15,058.45 万元
        (3)2018 年度上市公司年报审计情况:240 家上市公司年报审计客户;
     收费总额 2.25 亿元;涉及的主要行业包括:制造业(165)、信息传输、
     软件和信息技术服务业(21)、批发和零售业(13)、房地产业(9)、建
     筑业(7);资产均值:100.63 亿元
         4、投资者保护能力
        (1)职业风险基金 2018 年度年末数:543.72 万元
        (2)职业责任保险累计赔偿限额:70,000 万元
        (3)相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
        5、独立性和诚信记录
        大华会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业
     道德守则》对独立性要求的情形。
        近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况:
     行政处罚 1 次,行政监管措施 19 次,自律监管措施 3 次。
        具体情况如下:

序号 类别       时间                项目                               事项

                            哈尔滨电气集团佳木斯 中国证券监督管理委员会下发了[2018]70 号《行
      行政 2018 年 8 月
 1                          电机股份有限公司 2013 政处罚决定书》。2013 年-2015 年在审计报告上
      处罚      2日
                            -2015 年审计项目       签字的注册会计师为张晓义、高德惠、谭荣。

                                                    中国证券监督管理委员会山东监管局出具行政监
      行政                  新三板山东科汇电力自
             2017 年 3 月                           管措施决定书([2017]4 号)《关于对大华会计师
 2    监管                  动化股份有限公司 2015
                16 日                               事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王书阁、
      措施                  年年报审计项目
                                                    张海龙采取监管谈话监管措施的决定》

                                                    中国证券监督管理委员会山东监管局出具行政监
      行政
             2017 年 9 月 三联商社股份有限公司 管措施决定书([2017]42 号)《关于对大华会计
 3    监管
                12 日       2016 年年报审计项目     师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师朴仁花、
      措施
                                                    段岩峰采取出具警示函行政监管措施的决定》

                                                                                      -2-
序号 类别      时间                   项目                             事项

                                                    中国证券监督管理委员会安徽监管局出具行政监
     行政                  安徽皖通科技股份有限
            2017 年 10                              管措施决定书([2017]29 号)《关于对大华会计
 4   监管                  公司 2016 年年报审计项
             月 25 日                               师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师吕勇军、
     措施                  目
                                                    王原采取出具警示函措施的决定》

                                                    中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监
     行政                  新三板体育之窗文化股
            2018 年 6 月                            管措施决定书([2018]42 号)《关于对大华会计
 5   监管                  份有限公司 2016 年年报
               19 日                                师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师马宁、
     措施                  审计项目
                                                    赵玮采取出具警示函措施的决定》

     行政                                           中国证券监督管理委员会河南监管局出具行政监
            2018 年 8 月 第一拖拉机股份有限公
 6   监管                                           管措施决定书([2018]5 号)《关于对大华会计师
               7日         司 2017 年年报审计项目
     措施                                           事务所(特殊普通合伙)实施出具警示函的决定》

                                                    中国证券监督管理委员会安徽监管局出具行政监
     行政                  合肥百货大楼集团股份
            2018 年 8 月                            管措施决定书([2018]26 号)《关于对大华会计
 7   监管                  有限公司 2016 年年报审
               14 日                                师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施
     措施                  计项目
                                                    的决定》

                                                    中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监
     行政                  深圳市欧菲科技股份有
            2018 年 10                              管措施决定书([2018]69 号)《关于对大华会计
 8   监管                  限公司 2017 年年报审计
             月 10 日                               师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师莫建民、
     措施                  项目
                                                    陈良采取出具警示函措施的决定》

                           新三板厦门鑫点击网络 中国证券监督管理委员会厦门监管局出具行政监
     行政
            2018 年 10 科技股份有限公司             管措施决定书([2018]27 号)《关于对大华会计
 9   监管
             月 25 日 2016、2017 年报审计项 师事务所(特殊普通合伙)采取责令改正措施的
     措施
                           目                       决定》

                                                    中国证券监督管理委员会湖南监管局出具行政监
     行政                  上市公司中兵红箭股份
            2019 年 4 月                            管措施决定书([2019]6 号)《关于对大华会计师
10 监管                    有限公司 2014 年-2016
               24 日                                事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张文荣、
     措施                  年年报审计项目
                                                    马玉婧采取出具警示函监管措施的决定》



                                                                                      -3-
序号 类别      时间                   项目                             事项

                                                    中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监
    行政                   深圳市芭田生态工程股
            2019 年 5 月                            管措施决定书([2019]65 号)《关于对大华会计
11 监管                    份有限公司 2015、2016
               6日                                  师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师徐德、
    措施                   年年报审计项目
                                                    陈瑜星采取出具警示函措施的决定》

                                                    中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监
    行政                   深圳市科陆电子科技股
            2019 年 7 月                            管措施决定书([2019]158 号)《关于对大华会计
12 监管                    份有限公司 2017 年年报
               26 日                                师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张兴、
    措施                   审计项目
                                                    刘国平采取出具警示函措施的决定》

                                                    中国证券监督管理委员会江苏监管局出具行政监
    行政                   新三板亿丰洁净科技江
            2019 年 10                              管措施决定书([2019]84 号)《关于对大华会计
13 监管                    苏股份有限公司 2016 年
             月 18 日                               师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师施丹丹、
    措施                   年报审计项目
                                                    杨勇胜采取监管谈话措施的决定》

                           新三板致生联发信息技 中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监
    行政
            2019 年 11 术股份有限公司 2015          管措施决定书([2019]135 号)《关于对大华会计
14 监管
             月 14 日 年、2016 年、2017 年年 师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王力飞、
    措施
                           报审计项目               赵添波、颜新才采取出具警示函措施的决定》

                                                    中国证券监督管理委员会黑龙江监管局出具行政
    行政                   哈尔滨哈投投资股份有
            2019 年 11                              监管措施决定书([2019]034 号)《关于对大华会
15 监管                    限公司 2018 年年报审计
             月 15 日                               计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张鸿
    措施                   项目
                                                    彦、黄羽采取出具警示函措施的决定》

                                                    中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监
    行政
            2019 年 11 国民技术股份有限公司 管措施决定书([2019]214 号)《关于对大华会计
16 监管
             月 28 日 2018 年年报审计项目           师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王建华、
    措施
                                                    郑荣富采取监管谈话措施的决定》

                                                    中国证券监督管理委员会四川监管局出具行政监
    行政                   成都卫士通信息产业股
            2019 年 12                              管措施决定书([2019]48 号)《关于对大华会计
17 监管                    份有限公司 2018 年内部
             月 23 日                               师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师钟平修、
    措施                   控制鉴证项目
                                                    曹云华采取出具警示函措施的决定》

                                                                                       -4-
序号 类别      时间                 项目                               事项

                                                    中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监
    行政                   北京华业资本控股股份
            2019 年 12                              管措施决定书([2020]1 号)《关于对大华会计师
18 监管                    有限公司 2017 年年报审
             月 30 日                               事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张晓义、
    措施                   计项目
                                                    刘彬采取出具警示函措施的决定》

                           恒安嘉新(北京)科技 中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监
    行政
            2020 年 1 月 股份有限公司在科创板 管措施决定书([2020]28 号)《关于对大华会计
19 监管
               22 日       首次公开发行股票审计 师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师陈伟、
    措施
                           项目                     钟楼勇采取出具警示函措施的决定》

                                                    中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监
    行政
            2020 年 2 月 暴风集团股份有限公司 管措施决定书([2020]29 号)《关于对大华会计
20 监管
               12 日       2018 年年报审计项目      师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师郝丽江、
    措施
                                                    易欢采取出具警示函措施的决定》

    自律                   哈尔滨电气集团佳木斯 深圳证券交易所出具《关于对大华会计师事务所
            2019 年 1 月
21 监管                    电机股份有限公司 2013 (特殊普通合伙)及注册会计师张晓义、高德惠、
               30 日
    措施                   -2015 年审计项目        谭荣给予通报批评处分的决定》

                                                    上海证券交易所出具纪律处分决定书([2019]117
    自律                   北京华业资本控股股份
            2019 年 11                              号)《关于对北京华业资本控股股份有限公司年
22 监管                    有限公司 2014 -2017 年
             月 29 日                               审会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合
    措施                   年报审计项目
                                                    伙)及其注册会计师予以通报批评的决定》

    自律                   体育之窗文化股份有限 全国股转公司出具股转系统发([2018]2100 号)
            2018 年 10
23 监管                    公司 2016 年年报审计项 《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)采
             月 10 日
    措施                   目                       取自律监管措施的决定》

       (二)项目成员信息情况

       1、人员信息情况

       (1)项目合伙人(本期签字注册会计师 1):姓名张瑞,注册会计师,合伙
  人,2006 年起从事审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年
  度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从

                                                                                       -5-
业经验,无兼职。

    (2)质量控制复核人:姓名李峻雄,注册会计师,合伙人,1997 年开始从
事审计业务,专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市
公司、央企及其他公司年度审计工作。2012 年开始专职负责大华会计师事务所
(特殊普通合伙)重大审计项目的质量复核工作,审核经验丰富,有证券服务业
务从业经验,无兼职。

    (3)本期签字注册会计师 2:姓名李政德,注册会计师,2012 年开始从事
审计业务,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、
证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职。

    2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

    上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性,近三年未发现其存在不
良诚信记录。

    (三)审计收费情况

    本期审计费用 100 万元,系按照本所提供审计服务所需工作人日数和每个工
作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁
简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

    二、拟续聘财务和内部控审计机构履行的程序

    (一)董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

    公司于 2020 年 3 月 24 日召开第二届董事会审计委员会 2020 年第一次会议
通过了《关于公司 2019 年度财务审计费用及续聘 2020 年度财务和内部控制审计
机构的议案》,鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度为公司提供审
计服务期间能够履行职责,按照独立审计准则,客观、公正地为公司出具审计报
告。为保持公司审计工作的连续性,同意公司 2020 年度拟继续聘请大华会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计与内部控制审计机构。同意将该议案报
董事会审议表决并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (二)董事会的召开、审议和表决情况

                                                                  -6-
    公司于 2020 年 3 月 24 日召开第二届董事会第六次会议通过了《关于公司
2019 年度财务审计费用及续聘 2020 年度财务和内部控制审计机构的议案》,同
意公司 2020 年度拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审
计与内部控制审计机构,并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (三)独立董事意见

    经核查,我们认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货业从
业资格,为公司提供的审计服务规范、专业,审计团队严谨、敬业,具备承担公
司审计工作的能力。我们同意续聘其为公司 2020 年度的财务及内部控制审计机
构,为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。

    (四)公司本次续聘财务及内部控制审计机构事项尚需提交股东大会审议,
并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    三、上网公告附件

    1、公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见。



   特此公告。




                                          北京金山办公软件股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2020 年 3 月 25 日




                                                                  -7-