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公司公告

迪威尔:迪威尔内部控制审计报告2022-04-22  

                                     公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
                    Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
   中国.江苏.无锡                             Wuxi.Jiangsu.China
   总机:86(510)68798988                      Tel:86(510)68798988
   传真:86(510)68567788                      Fax:86(510)68567788
   电子信箱:mail@gztycpa.cn                    E-mail:mail@gztycpa.cn




                       内部控制审计报告
                                                      苏公 W[2022] E1199 号

南京迪威尔高端制造股份有限公司全体股东:


    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要
求,我们审计了南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称迪威尔)2021
年12月31日的财务报告内部控制的有效性。


    一、企业对内部控制的责任


    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其
有效性是迪威尔董事会的责任。


    二、注册会计师的责任


    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效
性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、内部控制的固有局限性


    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,
由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循
的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定
风险。