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公司公告

[临时公告]禾昌聚合:2022年半年度报告(更正公告)2024-04-08  

                        证券代码:832089          证券简称:禾昌聚合          公告编号:2024-034



                   苏州禾昌聚合材料股份有限公司

                   2022 年半年度报告(更正公告)

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。



    一、更正概述

    苏州禾昌聚合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 24 日
北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露了《2022 年半年
度报告》(公告编号:2022-075)。经公司事后审查发现,该公告中部分内容有
误,现予以更正。2024 年 4 月 8 日,公司召开第五届董事会第九次会议审议通
过《关于更正 2022 年、2023 年半年度报告的议案》。本次更正不涉及财务报表
数据的更正,上述相关议案无需提交股东大会审议。

    二、本次更正涉及的主要内容

    (一)、“第三节 会计数据和经营情况”之“七、经营情况回顾(三)财
务分析”之“2.营业情况分析(2)收入构成”
更正前:
(2)收入构成
                                                                  单位:元
        项目              本期金额         上期金额          变动比例%

主营业务收入             466,665,380.50   467,823,919.36            -0.25%

其他业务收入              13,677,094.87    10,787,713.10            26.78%

主营业务成本             394,300,041.17   390,922,922.12             0.86%

其他业务成本              12,261,546.67    10,106,855.03            21.32%


按产品分类分析:
                                                                             单位:元
                                                    营业收入 营业成本       毛利率比
 类别/
            营业收入         营业成本       毛利率% 比上年同 比上年同       上年同期
 项目
                                                    期增减% 期增减%           增减

改性聚                                                                      减少 1.18
         367,475,174.38    302,585,137.74    17.66%     -1.60%    -0.17%
丙烯                                                                        个百分点

塑料片                                                                      减少 3.54
          41,468,787.17     38,242,640.91     7.78%    -26.86%   -23.94%
材                                                                          个百分点

其他改                                                                      减少 1.34
          57,721,418.95     43,367,532.36    24.87%     53.26%    56.05%
性塑料                                                                      个百分点

运输成
                       -    10,104,730.16     0.00%          -     3.56%       0%
本

其他业                                                                      增加 4.04
          13,677,094.87     12,261,546.67    10.35%     26.78%    21.32%
务                                                                          个百分点

                                                                            减少 0.85
合计     480,342,475.37    406,561,587.84    15.36%      0.36%     1.38%
                                                                            个百分点

按区域分类分析:
                                                                             单位:元
                                                      营业收入   营业成本 毛利率比
类别/                                       毛利
           营业收入          营业成本                 比上年同   比上年同 上年同期
项目                                        率%
                                                      期增减%    期增减%    增减

华东                                                                        减少 1.08
         403,095,238.39    342,868,389.42   14.94%       5.69%     7.05%
地区                                                                        个百分点

华南                                                                        减少 6.94
          27,705,164.16     23,212,322.53   16.22%      47.64%    60.98%
地区                                                                        个百分点

华北                                                                        减少 4.56
           5,233,736.34      4,820,354.42    7.90%     -78.24%    -77.11%
地区                                                                        个百分点

华中                                                                        增加 0.13
          13,498,682.87     10,871,620.21   19.46%      -4.22%    -4.38%
地区                                                                        个百分点

西南                                                                        减少 2.10
           9,384,642.92      7,569,154.95   19.35%      29.41%    32.88%
地区                                                                        个百分点

西北                                                                        增加 3.65
          10,281,314.09      8,050,003.59   21.70%      51.97%    45.20%
地区                                                                        个百分点

东北                                                                        减少 1.36
           9,789,982.00      8,088,729.26   17.38%     -18.55%    -17.18%
地区                                                                        个百分点
                                                             营业收入   营业成本 毛利率比
类别/                                              毛利
              营业收入             营业成本                  比上年同   比上年同 上年同期
项目                                               率%
                                                             期增减%    期增减%    增减

                                                                                   增加 0.22
外销          1,353,714.60         1,081,013.46    20.14%     -61.18%    -61.29%
                                                                                   个百分点

                                                                                   减少 1.08
合计        480,342,475.37       406,561,587.84    15.36%       2.68%     4.00%
                                                                                   个百分点
收入构成变动的原因:
1、报告期内其他改性塑料发生额较上年同期增长 53.26%,主要系客户对其他改性塑料需
求增加所致;
2、报告期内华南地区营业收入较上年同期增长 47.64%,西北地区营业收入较上年同期增
长 51.97%,主要系与老客户的关系维护以及合作深入,致订单量的增加;
3、报告期内华北地区营业收入较上年同期减少 78.24%,主要系与华北地区客户合作减少
所致;
4、报告期内外销营业收入较上年同期减少 61.18%,主要受境外新冠疫情影响,物流受阻
等原因,海外订单的减少所致。
更正后:
(2)收入构成
                                                                                    单位:元
           项目                   本期金额             上期金额             变动比例%

主营业务收入                     473,587,868.22      467,823,919.36                    1.23%

其他业务收入                       6,754,607.15       10,787,713.10                  -37.39%

主营业务成本                     400,629,715.60      390,922,922.12                    2.48%

其他业务成本                       5,931,872.24       10,106,855.03                  -41.31%

按产品分类分析
                                                                                    单位:元
                                                             营业收入 营业成本     毛利率比
 类别/项                                            毛利
                  营业收入          营业成本                 比上年同 比上年同     上年同期
   目                                               率%
                                                             期增减% 期增减%         增减

改性聚丙                                                                           减少 1.46
             376,591,569.46       320,127,057.34    14.99%      0.84%     2.60%
烯                                                                                 个百分点

其他改性                                                                           减少 0.93
              56,081,263.99        42,585,234.59    24.07%     48.90%    50.74%
塑料                                                                               个百分点

                                                                                   减少 3.32
塑料片材      40,915,034.78        37,917,423.67     7.33%    -27.84%   -25.15%
                                                                                   个百分点

其他业务          6,754,607.15      5,931,872.24    12.18%    -37.39%   -41.31% 增加 5.87
                                                              营业收入 营业成本     毛利率比
 类别/项                                        毛利
              营业收入          营业成本                      比上年同 比上年同     上年同期
   目                                           率%
                                                              期增减% 期增减%         增减

                                                                                    个百分点

合计        480,342,475.37    406,561,587.84              -          -         -       -

按区域分类分析:
                                                                                    单位:元
                                                              营业收入   营业成本 毛利率比
 类别/                                         毛利
             营业收入          营业成本                       比上年同   比上年同 上年同期
 项目                                          率%
                                                              期增减%    期增减%    增减

华东地                                                                              减少 0.66
           401,225,668.18    340,635,637.56    15.10%            2.32%     3.11%
区                                                                                  个百分点

华南地                                                                              减少 6.26
            30,083,246.35     24,997,746.78    16.90%           60.32%    73.38%
区                                                                                  个百分点

华北地                                                                              减少 1.93
             5,893,398.71      5,272,981.68    10.53%          -75.50%    -74.96%
区                                                                                  个百分点

华中地                                                                              减少 0.83
            14,066,317.26     11,465,955.89    18.49%           -0.32%     0.71%
区                                                                                  个百分点

西南地                                                                              减少 6.24
            10,412,430.58      8,829,007.31    15.21%           43.58%    54.99%
区                                                                                  个百分点

西北地                                                                              增加 2.61
             8,016,861.42      6,360,779.11    20.66%           18.50%    14.73%
区                                                                                  个百分点

东北地                                                                              减少 4.35
             9,290,838.26      7,954,507.19    14.38%          -22.77%    -18.64%
区                                                                                  个百分点

                                                                                    增加 2.88
外销         1,353,714.60      1,044,972.32    22.81%          -61.18%    -62.58%
                                                                                    个百分点

  合计     480,342,475.37    406,561,587.84           -              -         -       -
收入构成变动的原因:
1、报告期内其他改性塑料发生额较上年同期增长 48.90%,主要系客户对其他改性塑料需
求增加所致;
2、报告期内华南地区营业收入较上年同期增长 60.32%,西南地区营业收入较上年同期增
长 43.58%,主要系与老客户的关系维护以及合作深入,致订单量的增加;
3、报告期内华北地区营业收入较上年同期减少 75.50%,主要系与华北地区客户合作减少
所致;
4、报告期内外销营业收入较上年同期减少 61.18%,主要受境外新冠疫情影响,物流受阻
等原因,海外订单的减少所致。
(二)、“财务报表附注”之“五、合并财务报表项目注释”之“32.营业收入
及营业成本”
更正前:
32. 营业收入及营业成本

                            2022 年 1-6 月                              2021 年 1-6 月
   项 目
                     收入                    成本                收入                    成本

主营业务         466,665,380.50      394,300,041.17         467,823,919.36       390,922,922.12

其他业务          13,677,094.87       12,261,546.67           10,787,713.10        10,106,855.03

   合计          480,342,475.37      406,561,587.84         478,611,632.46       401,029,777.15

(1)主营业务收入按分解信息列示如下:

                 项 目                              2022 年 1-6 月            2021 年 1-6 月

按产品类型分类

改性聚丙烯                                             367,475,174.38            373,463,426.64

塑料片材                                                41,468,787.17             56,697,131.43

其他改性塑料                                            57,721,418.95             37,663,361.29

                 合计                                  466,665,380.50            467,823,919.36

按收入确认时间分类

在某一时点确认收入                                     466,665,380.50            467,823,919.36

在某段时间确认收入

                 合计                                  466,665,380.50            467,823,919.36



更正后:
32. 营业收入及营业成本

                            2022 年 1-6 月                              2021 年 1-6 月
   项 目
                     收入                成本                    收入                成本

主营业务         473,587,868.22      400,629,715.60         467,823,919.36       390,922,922.12

其他业务           6,754,607.15        5,931,872.24          10,787,713.10        10,106,855.03

   合计          480,342,475.37      406,561,587.84         478,611,632.46       401,029,777.15
  (1)主营业务收入按分解信息列示如下:

                   项 目                     2022 年 1-6 月           2021 年 1-6 月

  按产品类型分类

  改性聚丙烯                                    376,591,569.46          373,463,426.64

  塑料片材                                       40,915,034.78           56,697,131.43

  其他改性塑料                                   56,081,263.99           37,663,361.29

                   合计                         473,587,868.22          467,823,919.36

  按收入确认时间分类

  在某一时点确认收入                            473,587,868.22          467,823,919.36

  在某段时间确认收入

                   合计                         473,587,868.22          467,823,919.36

  (三)、“财务报表附注”之“五、合并财务报表项目注释”之“48. 现金流量
  表补充资料”

  更正前:

  48.现金流量表补充资料

         (1)现金流量表补充资料
                   补充资料                      2022 年 1-6 月         2021 年 1-6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                43,507,206.23         43,344,423.94
加:资产减值准备                                                  -          1,507,843.25
信用减值损失                                            -772,264.08          -2,382,904.21
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折
                                                       5,917,130.32          5,691,961.43
耗、生产性生物资产折旧
使用权资产折旧                                           945,362.37            539,884.32
无形资产摊销                                             321,101.22            262,099.49
长期待摊费用摊销                                         636,232.52            458,084.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
                                                         -29,130.92             57,740.71
(收益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                            -             19,690.26
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                  -128,013.70                      -
财务费用(收益以“-”号填列)                          -793,872.80            247,995.86
投资损失(收益以“-”号填列)                           960,670.73          1,784,937.34
                   补充资料                  2022 年 1-6 月        2021 年 1-6 月
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)            290,652.72            276,440.87
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)              -5,009.13                     -
存货的减少(增加以“-”号填列)                 -44,850,919.09         2,311,487.64
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)       -56,490,298.09        -28,444,505.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)       -67,785,808.41        -54,840,401.18
其他                                                                                -
经营活动产生的现金流量净额                     -118,276,960.11         -29,165,220.57
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:                                             -
债务转为资本                                                   -                    -
一年内到期的可转换公司债券                                     -                    -
融资租入固定资产                                              —                    -
3.现金及现金等价物净变动情况:                                                     -
现金的期末余额                                   54,087,310.84         73,734,430.53
减:现金的期初余额                              120,220,272.14        101,886,932.18
加:现金等价物的期末余额                                       -                    -
减:现金等价物的期初余额                                       -                    -
现金及现金等价物净增加额                         -66,132,961.30        -28,152,501.65

  更正后:

  48.现金流量表补充资料

         (1)现金流量表补充资料
                   补充资料                  2022 年 1-6 月        2021 年 1-6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                           43,129,847.74         43,344,423.94
加:资产减值准备                                               -        1,507,843.25
信用减值损失                                       -772,264.08          -2,382,904.21
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折
                                                  5,917,130.32          5,691,961.43
耗、生产性生物资产折旧
使用权资产折旧                                      945,362.37            539,884.32
无形资产摊销                                        321,101.22            262,099.49
长期待摊费用摊销                                    636,232.52            458,084.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
                                                     -29,130.92            57,740.71
(收益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                         -           19,690.26
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)             -128,013.70                      -
                   补充资料                  2022 年 1-6 月          2021 年 1-6 月
财务费用(收益以“-”号填列)                       63,344.10              247,995.86
投资损失(收益以“-”号填列)                      960,670.73            1,784,937.34
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)            486,524.06              276,440.87
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)              -5,009.13                        -
存货的减少(增加以“-”号填列)                 -46,156,728.02           2,311,487.64
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)     -122,762,409.12           -28,444,505.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)         -883,618.20           -54,840,401.18
其他                                                                                   -
经营活动产生的现金流量净额                     -118,276,960.11           -29,165,220.57
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:                                                -
债务转为资本                                                   -                       -
一年内到期的可转换公司债券                                     -                       -
融资租入固定资产                                              —                       -
3.现金及现金等价物净变动情况:                                                        -
现金的期末余额                                   54,087,310.84           73,734,430.53
减:现金的期初余额                              120,220,272.14          101,886,932.18
加:现金等价物的期末余额                                       -                       -
减:现金等价物的期初余额                                       -                       -
现金及现金等价物净增加额                         -66,132,961.30          -28,152,501.65



       三、其他相关说明

       除上述更正外,其他内容保持不变。我们对上述更正给投资者带来的不便
  深表歉意。




                                                苏州禾昌聚合材料股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                   2024 年 4 月 8 日