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经营情况简介

  • 预告报告期:2023-12-31
  • 财报预告类型:预降
  • 上年同期每股收益:

预计2023年10-12月归属于上市公司股东的净利润为:0.51亿元,与上年同期相比变动幅度:-16.7%。 业绩变动原因说明 1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素2023年度,公司坚持既定发展战略,聚焦优势资源推进品牌发展,产品上持续优化产品结构、加快产品更新迭代,渠道上深耕核心优势地区、加快电商和新兴渠道建设,稳步推进全国市场拓展。报告期内,公司实现营业收入21.40亿元,较去年同期增长32.7%,归属于上市公司股东的净利润2.33亿元,较去年同期增长24.6%。2023年第四季度,公司实现营业收入6.63亿元,较去年同期增长37.5%,归属于上市公司股东的净利润0.51亿元,较去年同期下降16.7%。2023年度,公司继续聚焦卫生巾系列产品,持续优化产品结构,自由点卫生巾产品实现营业收入18.87亿元,较去年同期增长40.9%,中高端系列产品收入占比快速增加,带动了公司毛利率水平持续提升。报告期内,公司综合毛利率和自由点产品毛利率分别为50.3%和54.8%,较去年同期分别增长了5.2和3.6个百分点。2023年第四季度,公司自由点产品实现收入5.89亿元,较去年同期增长46.8%,自由点产品毛利率为57.5%,较去年同期增长3.9个百分点。2023年度,公司继续深耕核心优势区域,加快外围省份市场拓展,加快电商和新兴渠道建设,线上线下渠道业务均实现了较好的增长。报告期内,公司电商渠道实现营业收入7.44亿元,较去年同期增长100.3%;线下渠道实现营业收入12.75亿元,较去年同期增长14.8%。2023年第四季度,电商渠道实现营业收入3.11亿元,较去年同期增长110.2%;线下渠道实现营业收入3.11亿元,较去年同期增长7.6%,其中核心区域以外省份的营业收入较去年同期增长61.0%。2023年度,公司继续加强品牌建设,加大市场推广和品牌宣传力度,品牌竞争力持续提升,消费者人群持续扩大。报告期内,公司销售费用投入6.71亿元,较去年同期增长70.0%。2023年第四季度,公司销售费用为2.61亿元,较去年同期增长104.4%,主要是公司品牌宣传类费用投入增加以及员工薪酬费用增加。2、有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因2023年度,公司实现营业收入21.40亿元,较去年同期增长32.7%,主要系报告期内公司聚焦优势资源、加强品牌建设,持续优化产品结构、加快产品更新迭代,渠道上深耕核心优势地区、加快电商和新兴渠道建设,稳步推进全国市场拓展。

报告期:2022-12-31

在经营中出现的问题及解决方案

报告期内公司经营情况回顾