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经营情况简介

  • 预告报告期:2019-12-31
  • 财报预告类型:预降
  • 上年同期每股收益:

预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1010.97万元至1415.36万元,与上年同期相比变动幅度:-50%至-30%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司面向自主可控、闪存领域持续发力,内生外延,全面布局从系统到部件再到芯片的自主可控存储垂直产业链。公司设立武汉研发中心,与北京研发中心形成联动,共同促进产品升级迭代,打造新型产品矩阵。2019年,公司存储产品入围特殊行业关键软硬件自主可控产品名录,通过信创领域产品测试、国家电网入围测试,在“8+2”行业国产替代市场拓展已初见成效。同时,公司与CPU、操作系统和数据库等厂商建立自主可控合作阵营,同天津飞腾、麒麟、龙芯等50余家国产主流厂商完成兼容互认证,实现了产业链不同层面的互联互通。此外,公司围绕战略转型进行管理变革与制度创新,在研发、产品、生产等方面取得阶段性成果,有效提升了公司管理及运营效率。报告期内,国产信息化替代政策持续推进,公司在自主可控领域重点布局,规模化放量尚需根据政策实施进度进一步体现。公司聚焦产品研发创新、销售模式调整、产业链协同等重点环节,持续加大研发、业务、管理等各环节投入,研发投入金额达营业收入总额的13.57%,较去年增长超过50%。此外,报告期内公司财务费用同比增加,政府补助同比下降。综合上述原因,公司2019年度业绩较上年同期相比下降。公司全资收购的子公司鸿秦科技各项业务快速发展,业绩增长符合预期。随着信息产业国产化政策不断推进,军民融合战略逐渐深入,公司将紧跟国产替代进程,内生外延发展并重,持续推进以自主可控、闪存为重点的战略布局,促进产业链上下游资源整合与协同,加速战略实施效果显现。

报告期:2018-12-31

在经营中出现的问题及解决方案

报告期内公司经营情况回顾