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业绩预告预计2023-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2023-12-31
  • 财报预告类型:预亏

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-1952万元至-3800万元。 业绩变动原因说明 1、报告期内,为扩大市场占有率,公司加大对国际业务、装配式PC构件业务及其他业务的拓展,公司营业收入同比有所增长;报告期内,受下游需求波动等因素的影响,公司主营业务铝模板租赁价格同比下降,附着式升降作业安全防护平台出租率有所下降,导致公司总体毛利率有所下滑。2、报告期内,公司整体费用较上年同比增加,因发行可转换公司债券,公司财务费用同比明显增加;为了扩大公司业务规模,公司加大了销售队伍的建设,销售费用同比有较大增长;为适应公司发展战略要求,夯实公司的核心竞争力,公司加大了研发投入,加上实施股权激励计划,公司研发费用和股份支付费用均同比增长;3、报告期内,因下游客户回款周期变长,部分客户回款不及预期,公司计提信用减值损失较上年同期增加。

业绩预告预计2022-12-31净利润与上年同期相比增长 35.86%

  • 预告报告期:2022-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+35.86%

预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:17546万元至22339万元,与上年同期相比变动幅度:6.71%至35.86%。 业绩变动原因说明 公司始终贯彻“1+N”服务战略模式,积极布局产能建设,拓宽产品品类,随着疫情防控措施逐步优化,下游建筑项目施工进度恢复,公司经营业务也保持稳健发展趋势。报告期内,铝模业务较上期稳中有增,其中境外铝模销售业务增长较快;同时,防护平台及装配式PC业务也逐步形成规模,业务量有较大幅度增长,预计全年收入和净利润稳步增长。

业绩预告预计2021-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2021-12-31
  • 财报预告类型:预升

公司预计2021年度的营业收入、净利润将实现稳步增长。 业绩变动原因说明 公司预计2021年度的营业收入、净利润将实现稳步增长。

业绩预告预计2021-03-31净利润与上年同期相比增长 878.06%

  • 预告报告期:2021-03-31
  • 财报预告类型:预盈
  • 幅度:+878.06%

预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:2376.13万元至3655.59万元,与上年同期相比变动幅度:605.74%至878.06%。 业绩变动原因说明 新型冠状病毒肺炎疫情自2020年1月在全国爆发以来,国家及各地政府均采取了延迟复工等措施阻止疫情进一步蔓延,对公司的生产经营活动造成了一定短期影响,导致公司2020年1-3月的经营成果和财务表现未达预期。但随着国内疫情得到有效控制,行业上下游均在2020年3-4月复工复产,公司业务迅速恢复增长。