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业绩预告预计2020-06-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2020-06-30
  • 财报预告类型:预亏

预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。 业绩变动原因说明 受新冠疫情影响,航空运输业受到冲击,对航空制造业影响突显,公司承接的转包订单已出现推迟或取消的情况,进口材料也面临延迟到货等情况;同时,公司生产、研发等相关工作较正常水平有所延后。预计此影响暂无法消除,导致年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

业绩预告预计2019-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2019-12-31
  • 财报预告类型:预盈

预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2250万元。 业绩变动原因说明 (一)主营业务影响。2019年度,公司坚持聚焦主业、转型发展,公司参与的某内贸航空产品取得重要进展并实现销售,内贸航空及衍生产品和外贸产品两大业务收入增幅明显。收入规模增长,实现盈利。(二)非经营性损益的影响。预计公司本期实现非经常性收益2,040万元,主要为政府补助等收益性项目,同比非经常性损失减少,导致利润增加。

业绩预告预计2019-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2019-12-31
  • 财报预告类型:预盈

预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2250万元。 业绩变动原因说明 (一)主营业务影响。2019年度,公司坚持聚焦主业、转型发展,公司参与的某内贸航空产品取得重要进展并实现销售,内贸航空及衍生产品和外贸产品两大业务收入增幅明显。收入规模增长,实现盈利。(二)非经营性损益的影响。预计公司本期实现非经常性收益2,040万元,主要为政府补助等收益性项目,同比非经常性损失减少,导致利润增加。

业绩预告预计2019-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2019-09-30
  • 财报预告类型:减亏

预计至下季度末亏损额将减少。 业绩变动原因说明 公司预计外贸燃机市场对主营收入的影响在短期内无法消除,三季度扭转目前亏损局面的难度较大。同时,公司型号研制取得显著进展、管理改革成效开始显现,预计至下季度末亏损额将减少。

业绩预告预计2019-06-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2019-06-30
  • 财报预告类型:预亏

2019年第二季度扭转目前亏损局面难度较大。 业绩变动原因说明 公司预计外贸燃机市场持续下降对主营业务收入的影响在短期内无法消除,加之公司本期产品结构调整,相关产能的提升以及管理改革的成效暂未显现,在2019年第二季度扭转目前亏损局面难度较大。

业绩预告预计2018-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2018-12-31
  • 财报预告类型:预亏

预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-30000万元。 业绩变动原因说明 (一)主营业务影响。 受全球燃机市场持续低迷影响,附加值较高的外贸燃机产品收入同比减少,降幅达50%以上;外贸航空产品收入有所增长,但由于材料费用较高,其贡献仍无法弥补外贸燃机产品利润的减少,公司本期转包产品毛利大幅下降。 (二)非经营性损益的影响。 1、自查补缴出口退税免抵税额对应的城建税及附加税,产生的滞纳金影响当期非经常性损益(营业外支出),影响金额为-2,079万元;(详见公司于2019年1月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的《关于自查补缴税款的公告》(临2019-005)) 2、产品质量损失,影响当期非经常性损益(营业外支出),影响金额约为-13,800万元。经公司与客户共同清查认定,公司部分已交付外贸产品存在质量问题。根据目前与客户协商的进展情况,公司需承担相关问题产品所造成的质量损失,据测算,预估质量损失约为13,800万元。 相关质量整改工作已基本完成,并取得客户认可与谅解,未对公司与客户的长期合作造成重大影响。截至目前,公司已取得相应客户的2019年订单较2018年全年实际交付金额增长25%。根据《企业会计准则》规定,上述预估质量损失将计入公司2018年度营业外支出及预计负债。 (三)会计处理的影响。 上述自查补缴出口退税免抵税额对应的城建税及附加税,拟作为前期会计差错,公司拟采用追溯重述法调整更正相应年度财务报表。

业绩预告预计2018-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2018-12-31
  • 财报预告类型:预亏

预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-30000万元。 业绩变动原因说明 (一)主营业务影响。 受全球燃机市场持续低迷影响,附加值较高的外贸燃机产品收入同比减少,降幅达50%以上;外贸航空产品收入有所增长,但由于材料费用较高,其贡献仍无法弥补外贸燃机产品利润的减少,公司本期转包产品毛利大幅下降。 (二)非经营性损益的影响。 1、自查补缴出口退税免抵税额对应的城建税及附加税,产生的滞纳金影响当期非经常性损益(营业外支出),影响金额为-2,079万元;(详见公司于2019年1月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的《关于自查补缴税款的公告》(临2019-005)) 2、产品质量损失,影响当期非经常性损益(营业外支出),影响金额约为-13,800万元。经公司与客户共同清查认定,公司部分已交付外贸产品存在质量问题。根据目前与客户协商的进展情况,公司需承担相关问题产品所造成的质量损失,据测算,预估质量损失约为13,800万元。 相关质量整改工作已基本完成,并取得客户认可与谅解,未对公司与客户的长期合作造成重大影响。截至目前,公司已取得相应客户的2019年订单较2018年全年实际交付金额增长25%。根据《企业会计准则》规定,上述预估质量损失将计入公司2018年度营业外支出及预计负债。 (三)会计处理的影响。 上述自查补缴出口退税免抵税额对应的城建税及附加税,拟作为前期会计差错,公司拟采用追溯重述法调整更正相应年度财务报表。

业绩预告预计2018-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2018-09-30
  • 财报预告类型:预亏

预计2018年1-9月份累计净利润为亏损。 业绩变动原因说明 公司预计外贸燃机市场持续下降对主营收入的影响在短期内无法消除,加之面临中美贸易争端等不利因素,在2018年第三季度扭转目前亏损局面难度较大。

业绩预告预计2011-12-31净利润与上年同期相比增长 -45.0%

  • 预告报告期:2011-12-31
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-45.0%

预计2011年度净利润为4,626万元,较上年同期下降45%。 业绩变动说明 公司经营业绩较上期下降幅度较大的主要原因是2011 年相比2010 年公司房地产收入和利润大幅度下降。

业绩预告预计2011-03-31净利润与上年同期相比增长 651.46%

  • 预告报告期:2011-03-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+651.46%

预计公司2011年1月1日至2011年3月31日实现的归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长651.46%。 业绩变动原因说明: 因汇兑收益增加,公司本期财务费用较去年同期大幅减少,导致公司一季度业绩相比上年同期增加。

业绩预告预计2011-03-31净利润与上年同期相比增长 651.46%

  • 预告报告期:2011-03-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+651.46%

预计公司2011年1月1日至2011年3月31日实现的归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长651.46%。 业绩变动原因说明: 因汇兑收益增加,公司本期财务费用较去年同期大幅减少,导致公司一季度业绩相比上年同期增加。

业绩预告预计2010-12-31净利润与上年同期相比增长 -4.02%

  • 预告报告期:2010-12-31
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-4.02%

预计公司2010年度归属于上市公司股东的净利润为4,609万元,同比下降-4.02%。

业绩预告预计2010-03-31净利润与上年同期相比增长 -50.0%

  • 预告报告期:2010-03-31
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-50.0%

预计公司2010年1月1日至2010年3月31日业绩较去年同期下降50%以上。 2010 年第一季度公司主营业务利润比上年四季度略有好转,营业收入亦超过上年同期,但营业利润同比大幅度减少,原因是: 1、受一季度外贸订单减少及转包交付产品结构变化的影响,毛利率明显下降; 2、运费、汇兑损失、利息支出等费用增加。 以上主要原因造成公司一季度业绩相比上年同期大幅度下降。

业绩预告预计2009-12-31净利润与上年同期相比增长 -32.15%

  • 预告报告期:2009-12-31
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-32.15%

预计2009年年度归属于公司普通股股东的净利润为4,666万元,较上年同期下降32.15%。

业绩预告预计2009-03-31净利润与上年同期相比增长 -50.0%

  • 预告报告期:2009-03-31
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-50.0%

预计公司2009年1月1日至2009年3月31日业绩较去年同期下降50%以上。

业绩预告预计2007-12-31净利润与上年同期相比增长 50.0%

  • 预告报告期:2007-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+50.0%

预计公司2007年1月1日至2007年12月31日净利润比上年同期增长50%以上。

业绩预告预计2007-12-31净利润与上年同期相比增长 50.0%

  • 预告报告期:2007-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+50.0%

预计公司2007年1月1日至2007年12月31日净利润比上年同期增长50%以上。

业绩预告预计2007-06-30净利润与上年同期相比增长 50.0%

  • 预告报告期:2007-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+50.0%

预计2007年1-6月净利润比上年同期增长50%以上。

业绩预告预计2007-03-31净利润与上年同期相比增长 50.0%

  • 预告报告期:2007-03-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+50.0%

预计2007年第一季度净利润比上年同期增长50%以上。

业绩预告预计2006-12-31净利润与上年同期相比增长 50.0%

  • 预告报告期:2006-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+50.0%

预计2006年年度经营业绩将比2005年年度业绩增长50%以上(上年同期净利润为24292141.52元)。

业绩预告预计2006-12-31净利润与上年同期相比增长 50.0%

  • 预告报告期:2006-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+50.0%

预计2006年年度经营业绩将比2005年年度业绩增长50%以上(上年同期净利润为24292141.52元)。

业绩预告预计2006-09-30净利润与上年同期相比增长 50.0%

  • 预告报告期:2006-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+50.0%

预计2006年1-9月净利润比上年同期增长50%以上。

业绩预告预计2006-09-30净利润与上年同期相比增长 50.0%

  • 预告报告期:2006-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+50.0%

预计2006年1-9月净利润比上年同期增长50%以上。

业绩预告预计2006-06-30净利润与上年同期相比增长 50.0%

  • 预告报告期:2006-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+50.0%

预计2006年半年度合并净利润与2005年度同期比较同比增幅在50%以上。