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业绩预告预计2020-12-31净利润与上年同期相比增长 35.72%

  • 预告报告期:2020-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+35.72%

预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:23881.87万元,与上年同期相比变动幅度:35.72%。 业绩变动原因说明 2020年度,公司实现营业收入为人民币60,379.64万元,较上年同期增长23.69%,利润总额为人民币28,167.82万元,较上年同期增长34.21%;归属于上市公司股东的净利润为人民币23,881.87万元,较上年同期增长35.72%,主要原因系本报告期长沙市联泰水质净化有限公司(长沙市岳麓污水处理厂项目、长沙市岳麓污水处理厂污泥深度脱水设施项目)及汕头市联泰新溪水务有限公司(汕头市新溪污水处理厂厂外管网PPP项目,以下简称“新溪管网项目”)营业收入较上年同期增加(岳麓提标改造及扩建项目于2019年3月开始商业试运行,新溪管网项目于2019年8月开始商业运营);本报告期长沙市岳麓污水处理厂污泥深度脱水设施项目投产运营以及其他运营项目运营效能提升,营业收入较上年同期增加,本报告期营业收入增加以及整体上运营管理效益提升致使利润增长。截至2020年末,公司总资产为人民币795,252.17万元,较年初增长47.46%,主要原因系报告期内项目投资规模、融资规模同时增加。本报告期末公司股本为人民币44,977.45万元,较年初增长41.10%,主要原因系报告期公司实施2019年度权益分派资本公积转增股本所致。

业绩预告预计2019-12-31净利润与上年同期相比增长 154.32%

  • 预告报告期:2019-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+154.32%

预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:15600万元至18700万元,与上年同期相比变动值为:8247.12万元至11347.12万元,较上年同期相比变动幅度:112.16%至154.32%。 业绩变动原因说明 公司本期业绩增加主要来自于主营业务规模增长,本期主要新增长沙岳麓污水处理厂提标改造及扩建项目、汕头新溪管网项目等投产运营。项目污水处理运营收入以及按金融资产核算的利息回报收入较上年同期均有大幅增长,营业收入较上年同期增加,利润随收入增加而增长。

业绩预告预计2018-12-31净利润与上年同期相比增长 12.7%

  • 预告报告期:2018-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+12.7%

预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:7282.41万元,与上年同期相比变动幅度:12.7%。 业绩变动原因说明 2018年度,公司实现营业收入为人民币25,084.50万元,较上年同期增长35.83%,主要原因系报告期内新增开始商业运营污水处理项目,污水处理总量较上年增加,营业收入增长。 截至2018年末,公司总资产为人民币378,323.92万元,较年初增长33.68%,主要原因系:(1)报告期内项目投资资产规模扩大同时融资负债规模增加;(2)报告期内新增利润,以及少数股东权益增加。

业绩预告预计2017-12-31净利润与上年同期相比增长 1.79%

  • 预告报告期:2017-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+1.79%

预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:6,462.05万元,较上年同期相比变动幅度:1.79%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。 2017年,公司按照既定的年度经营计划,加大力度推进在建项目,积极拓展市场,深耕主营业务的发展,公司运营管理等方面取得了较好成效,公司各项业务保持了良好的发展态势。 2017年度,公司实现营业收入人民币18,468.16万元,归属于母公司股东的净利润人民币6,462.05万元,分别较上年同期下降8.29%和增长1.79%,主要原因是长沙市岳麓污水处理厂项目(下称“岳麓项目”)根据2016年10月31日签订的《长沙市岳麓污水处理厂<关于经营污水处理业务的特许经营合同>之修正合同》,从2017年1月1日起该特许经营权合同按金融资产核算,该项目营业收入较上年同期下降人民币2,111.60万元,同时长沙岳麓项目按金融资产核算在报告期没有无形资产摊销费用,该项目营业成本较上年同期减少人民币2,749.52万元。公司每股收益及加权平均净资产收益率分别下降17.5%及2.41个百分点,主要原因是公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票,导致报告期每股收益及加权净资产收益率均被摊薄。 截至2017年末,归属于上市公司股东的所有者权益为人民币102,046.62万元,较年初增长了46.25%;其主要原因:一方面是报告期内公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票,公司的股本及资本公积增加;另一方面是公司报告期内新增利润所致。公司总资产为人民币283,015.84万元,较年初增长25.80%,除了上述导致所有者权益项目增加的因素外,还因为报告期内公司项目融资扩大增加公司资产负债所致。 (二)财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明。 1、营业利润较上年同期增长110.92%,主要原因是根据财会[2017]15号《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定,自2017年1月1日起与公司日常活动相关的政府补助由“营业外收入”项目调整到“其他收益”项目,导致营业利润较上年增加3,175.45万元,但对利润表利润总额、净利润项目无影响;其次是因为岳麓项目按金融资产核算后,在报告期没有无形资产摊销费用,该项目营业成本较上年同期减少所致。 2、归属于上市公司股东的所有者权益和股本较期初分别增长46.25%、33.34%,主要是报告期内公司首次向社会公众公开发行5,334.00万股A股股票所致。

业绩预告预计2017-03-31净利润与上年同期相比增长 0.75%

  • 预告报告期:2017-03-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+0.75%

预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:1,343.65万元至1,380.19万元,较上年同期相比变动幅度:-1.92%至0.75%。