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龙软科技 (688078)
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2025-04-15 15:00

业绩预告预计2024-12-31净利润与上年同期相比增长 -62.4%

  • 预告报告期:2024-12-31
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-62.4%

预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3170.42万元,与上年同期相比变动幅度:-62.4%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内的经营情况、财务情况:报告期内,公司实现营业收入36,378.99万元;实现归属于母公司所有者的净利润3,170.42万元,同比减少62.40%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,612.63万元,同比减少55.58%。报告期末总资产95,671.65万元,较报告期初增长6.02%;归属于母公司的所有者权益73,838.57万元,较报告期初增加2.63%。影响经营业绩的主要因素:1、报告期内,在宏观经济环境波动趋稳的态势下,国家煤矿智能化建设保持了相对较强的投入,但部分下游客户的需求出现了延后现象,对系统功能提出了更高的要求,公司在项目实施交付以及验收方面的进度亦有所放缓。公司业务整体保持平稳态势。全年实现营业收入36,378.99万元,与上年同期相比减少8.16%。2、基于对行业的长期发展信心,报告期内公司在技术创新、产品研发、营销能力建设等方面均加大了投入。为巩固产品技术领先优势,公司持续保持高强度研发投入,聚焦时空智能领域,积极开展矿山垂直大模型应用及人工时空智能核心技术研发,赋能智能化矿山各类系统,并取得实质性进展;报告期内公司继续保持对高级智能化矿井建设技术攻关,成效显着,为未来快速增长奠定了坚实的基础。公司持续优化营销体系,加大应收账款催收力度,款项回收效果明显,经营性现金流获得显着性改善;同时本期新增订单持续保持较高水平。(二)有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明报告期内,公司营业利润同比减少61.53%、利润总额同比减少66.08%、归属于母公司所有者的净利润同比减少62.40%、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比减少55.58%、基本每股收益同比减少62.17%,主要原因系本期销售毛利率有所下降,使得营业利润下降;同时公司注重长期战略的实现,研发费用、销售费用等均有所增加;信用减值损失计提较大等因素共同导致。

业绩预告预计2023-12-31净利润与上年同期相比增长 10.12%

  • 预告报告期:2023-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+10.12%

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:8814.24万元,与上年同期相比变动幅度:10.12%。 业绩变动原因说明 报告期内,国家煤矿智能化建设战略持续推进,公司业务稳定,整体呈增长态势。全年实现营业收入38,688.69万元,与上年同期相比增长6.03%,增幅低于公司的规划预期。就产品线而言,智能管控平台系统产品继续占据主导地位,并保持持续增长;智能地质保障系统产品实现了快速增长。2023年以来,公司积极参与区域及全国行业展会,持续进行营销体系优化等工作,销售费用较上年同期有所增长;同时,为巩固产品技术领先优势,公司持续保持高强度研发投入,成立人工智能研究专门机构,研发取得长足进展;报告期内公司针对高级智能化矿井建设投入大量人力及资源,进行广泛调研和技术攻关,成效显着,为未来持续增长奠定了坚实的基础。综合前述因素,2023年度,实现归属于母公司所有者的净利润8,814.24万元,与上年同期相比增加10.12%。

业绩预告预计2022-12-31净利润与上年同期相比增长 28.19%

  • 预告报告期:2022-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+28.19%

预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:8085.93万元,与上年同期相比变动幅度:28.19%。 业绩变动原因说明 2022年度,国家煤矿智能化建设战略持续推进。公司努力克服疫情影响,实现业务持续稳定增长。营业收入36,460.86万元,与上年同期相比增长25.35%。年度利润总额8,803.17万元,归属于母公司所有者的净利润8,085.93万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8,214.78万元,分别增长了24.72%、28.19%和38.36%。同时,公司继续保持高强度研发投入,持续完善销售体系建设,为长期增长奠定了良好的基础。2022年度,公司因限制性股票激励计划确认股份支付费用791.85万元,该费用计入经常性损益,相应影响净利润。如剔除该事项的影响,公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为8,798.60万元。

业绩预告预计2022-03-31净利润与上年同期相比增长 215.47%

  • 预告报告期:2022-03-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+215.47%

预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:830万元至920万元,与上年同期相比变动幅度:184.61%至215.47%。 业绩变动原因说明 2022年一季度公司收入保持快速增长,主要得益于以下方面:1、随着煤矿智能化建设的深入推进,公司在国家示范矿的应用效果及行业积累的口碑效应逐渐释放,智能综合管控平台产品线收入获得快速增长;2、受益于国家煤矿智能化政策的推进,公司技术研发能力的提升和营销体系的完善,公司2021年度新签订单3.91亿元,较2020年度增长141.36%。2021年度新签订单的快速增长为2022年一季度以及全年业绩打下良好基础,公司对全年业务增长充满信心。

业绩预告预计2021-12-31净利润与上年同期相比增长 22.76%

  • 预告报告期:2021-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+22.76%

预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:6229.32万元,与上年同期相比变动幅度:22.76%。 业绩变动原因说明 2021年度,煤炭行业发展势头良好,煤矿智能化建设力度加大,公司业务稳定增长,实现营业收入29,002.01万元,与上年同期相比增长46.74%。年度利润总额6,916.59万元,归属于母公司所有者的净利润6,229.32万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,949.15万元,分别增长了21.38%、22.76%和20.01%。同时,公司持续增加研发投入,完善销售体系建设,为公司持续增长奠定基础。2021年度,公司因限制性股票激励计划确认股份支付费用780.45万元,该费用计入经常性损益,相应影响净利润。如剔除该事项的影响,公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为7,009.77万元,同比增长38.14%。

业绩预告预计2020-12-31净利润与上年同期相比增长 6.89%

  • 预告报告期:2020-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+6.89%

预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:5032.79万元,与上年同期相比变动幅度:6.89%。 业绩变动原因说明 报告期内,营业收入19,807.86万元,增幅28.34%,实现较快增长,一方面得益于煤炭工业生产集中度提高,景气度回升,智能化建设力度加大,工业软件需求增加;另一方面得益于各级矿山安全监察部门对互联网监察技术要求的提高,促进了公司智慧安监业务的增长。年度利润总额5,701.02万元,归属于母公司所有者的净利润5,032.79万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,917.84万元,实现了平稳增长。为持续保持技术领先优势,公司加大了基于LongRuanTGIS的透明化工作面智能开采应用研发,加大了基础平台升级研发和管控平台升级应用研发,研发投入和成本增加。

业绩预告预计2019-12-31净利润与上年同期相比增长 64.48%

  • 预告报告期:2019-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+64.48%

预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:4639.95万元至5123.11万元,与上年同期相比变动值为:1525.22万元至2008.38万元,较上年同期相比变动幅度:48.97%至64.48%。 业绩变动原因说明 (一)公司主营业务收入增长,核心产品安全生产共享管理平台收入贡献较高。(二)应收账款催收效果良好致使坏账损失转回。主营业务利润为公司业绩增长的主要驱动力。

业绩预告预计2019-12-31净利润与上年同期相比增长 64.48%

  • 预告报告期:2019-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+64.48%

预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:4639.95万元至5123.11万元,与上年同期相比变动值为:1525.22万元至2008.38万元,较上年同期相比变动幅度:48.97%至64.48%。 业绩变动原因说明 (一)公司主营业务收入增长,核心产品安全生产共享管理平台收入贡献较高。(二)应收账款催收效果良好致使坏账损失转回。主营业务利润为公司业绩增长的主要驱动力。

业绩预告预计2019-12-31净利润与上年同期相比增长 64.48%

  • 预告报告期:2019-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+64.48%

预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:4639.95万元至5123.11万元,与上年同期相比变动值为:1525.22万元至2008.38万元,较上年同期相比变动幅度:48.97%至64.48%。 业绩变动原因说明 (一)公司主营业务收入增长,核心产品安全生产共享管理平台收入贡献较高。(二)应收账款催收效果良好致使坏账损失转回。主营业务利润为公司业绩增长的主要驱动力。