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业绩预告预计2019-12-31净利润与上年同期相比增长 20.0%

  • 预告报告期:2019-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+20.0%

预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:16194.93万元,与上年同期相比变动幅度:20%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内,公司实现营业收入144,606.92万元,同比增长32.86%;实现利润总额17,173.26万元,同比增长16.13%;实现归属于母公司所有者的净利润16,194.93万元,同比增长20.00%;报告期末总资产480,753.28万元,较期初增长20.36%;归属于母公司的所有者权益257,221.05万元,较期初增长33.50%。报告期内,公司持续深化产品研发和加强市场开拓,受益于市场对产品的良好认可和产能释放,产销量较同期有较大增长。本期公司主要原材料价格持续上涨,研发投入持续增加,以及日常营运费用增加,致使公司营业收入增长幅度高于利润增长幅度。(二)主要指标变动原因分析:1.营业总收入同比增长32.86%的主要原因是报告期内公司钛合金材料、超导产品以及高温合金材料销售均有所增长所致。2.归属于母公司的所有者权益同比增长33.50%,主要原因是报告期内首次发行股票使权益增加60,312.15万元以及营业利润增长导致的未分配利润增加所致。

业绩预告预计2019-06-30净利润与上年同期相比增长 4.23%

  • 预告报告期:2019-06-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+4.23%

预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:7819.12万元,与上年同期相比变动幅度:4.23%。 业绩变动原因说明 受益于下游客户需求增长,2019年1-6月公司收入继续保持增长趋势,公司2019年1-6月预计实现营收66,676.29万元(未经审计,预测数),同比增长26.23%,预计实现归属母公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,564.45万元(未经审计,预测数),同比增长7.09%。公司净利润增长幅度低于收入的增长幅度,主要是由于:(1)2019年1-6月公司主要原材料海绵钛价格上涨,造成公司成本增加,导致毛利率有所下降;(2)管理费用维修费、中介机构费用以及研发费用等增加导致期间费用有所增加。